开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局部门预算
(2024年)
目 录
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局概况
一、主要职责
(一)信访局是本级人民政府负责信访工作的行政机构受理、交办、转送信访人提出的信访事项;
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;
(三)协调处理重要信访事项;
(四)督促检查信访事项的处理;
(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
(六)完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局
三、内设机构
办公室、接访科、督查科、办信科、复查复核科
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局部门预算和“三公”经费预算公开表
(略,格式见附件1)
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站信访局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于信访局2024年度收入支出预算总体情况说明
信访局2024年度收入总计225.23万元,支出总计225.23万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加47.34万元,增长21.02%。主要原因:一是去省进京上访人员增多控访经费支出增加,二是人员工资及保险增加。
二、关于信访局2024年度收入预算情况说明
本年收入合计225.23万元,其中:财政拨款收入190.23万元,占84.46%,其中:一般公共预算财政拨款收入190.23万元,占100%;单位资金收入35万元,占15.54%,其中:其他收入35万元,占100%。
三、关于信访局2024年度支出预算情况说明
本年支出合计225.23万元,其中:基本支出84.03万元,占37.31%;项目支出141.20万元,占62.69%。
四、关于信访局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
信访局2024年度财政拨款收支总预算190.23万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各增加12.34万元,增长6.5%。主要原因:一是去省进京上访人员增多控访经费支出增加,二是人员工资及保险增加。
五、关于信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出190.23万元,占本年支出合计的84.46%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.34万元,增长6.5%。主要原因:一是去省进京上访人员增多控访经费支出增加,二是人员工资及保险增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出190.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出189.01万元,占99.4%,社会保障和就业支出1.22万元,占0.6%。
六、关于信访局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
信访局2024年度财政拨款基本支出84.03万元,其中:人员经费79.30万元,主要包括:基本工资31.48万元、津贴补贴14.95万元、奖金4万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、住房公积金2.7万元;公用经费4.73万元,主要包括:办公费0.4万元、印刷费0.2万元、手续费0.04万元、邮电费0.43万元、差旅费0.15万元、维修(护)费0.4万元、劳务费0.11万元、公务用车运行维护费3万元。
七、关于信访局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出预算3万元,占100%,同上年无变化;公务接待费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长/下降0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:
公务用车购置支出为0万元,其中:购置副部(省)级以上领导用车0辆,价值0万元;一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种专业技术用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。
公务用车运行支出3万元。主要用于燃油、车辆维修保养费及车保险等
3. 公务接待费0万元,2024年公务接待预计0批次,0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
信访局2024年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年信访局机关运行经费预算支出4.73万元,比2023年预算增加0.13万元,增长2.7%。主要原因是去省进京上访人员增多控访经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2024年信访局无政府采购预算支出。
(三)国有资产占用情况
信访局2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:
1. 信访局办公用房0平方米,价值0万元。
2. 信访局共有车辆1辆。
信访局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,信访局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个,实际编制绩效目标的项目共4个,涉及资金141.2万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。