开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会部门预算
(2024年)
目 录
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会概况
一、主要职责
(一)负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党章和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况。
(二)负责贯彻落实党中央、国务院和上级党委、政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人以及由县级行政机关任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、上级人民政府的决定和命令的情况。
(三)负责检查并处理县委直属党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件;受理党员的控告和申诉。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人以及由县级行政机关任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,做出撤职及撤职以下的行政处分。受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
(五)负责做出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传教育工作和对党员遵守纪律教育工作。
(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
(七)负责对党的纪律检查工作的理论及有关倾向问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内条规。
(八)调查研究县政府各部门和乡镇政府自行制定的有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改意见、补充建议;变更或撤销下级行政监察机关不适合的决定和规定。
(九)会同县委、县政府各部门及其各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作;负责对县直各部门纪检监察机构的设置提出意见,掌握全县纪检监察机构组织建设情况;协助县委有关部门对乡镇、局纪委领导班子和监察室领导干部进行考核,提出任免意见;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。
(十)负责综合全县部门和行业作风建设工作,履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责,对全县纠风专项治理和行业作风进行检查、督促、协调工作。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、中国共产党开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会
2、开云手机官网入口·(中国)官方网站纪委监委综合保障中心
三、内设机构
办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室;第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组;纪委监委综合保障中心。
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会部门预算和“三公”经费预算公开表
(略,格式见附件1)
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度收入总计2066.75万元,支出总计2066.75万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各减少1353.51万元,减少39.57%。主要原因:项目减少。
二、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度收入预算情况说明
本年收入合计2066.75万元,其中:财政拨款收入1666.75万元,占80.65%,其中:一般公共预算财政拨款收入1666.75万元,占100%;单位资金收入400万元,占19.35%,其中:其他收入400万元,占100%。
三、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度支出预算情况说明
本年支出合计2066.75万元,其中:基本支出1086.29万元,占52.56%;项目支出980.46万元,占47.44%。
四、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度财政拨款收支总预算1666.75万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各减少1753.51万元,减少51.27%。主要原因:项目减少。
五、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1666.75万元,占本年支出合计的80.65%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少1753.51万元,减少51.27%。主要原因:项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1666.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1662.75万元,占99.76%;社会保障和就业支出4万元,占0.24%。
六、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度财政拨款基本支出1086.29万元,其中:人员经费882.43万元,主要包括:基本工资410.28万元、津贴补贴170.94万元、奖金43.47万元、绩效工资10.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.89万元、职工基本医疗保险缴费43.06万元、住房公积金33.94万元、其他社会保障缴费2.2万元、其他交通费用69.6万元、退休费4万元;公用经费203.86万元,主要包括:办公费74.56万元、印刷费5万元、手续费0.5万元、邮电费3万元、会议费2万元、差旅费75万元、维修(护)费1万元、劳务费6万元、培训费2万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出0.8万元。
七、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出预算110万元,占92.44%,同比增减13万元,下降10.57%;公务接待费支出预算9万元,占7.56%,同比增减1万元,下降10%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
公务用车购置及运行费支出110万元。其中:
公务用车购置支出为60万元,其中:一般公务用车3辆,价值20万元。
公务用车运行支出50万元。主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修、通行费等。
公务接待费9万元,2024年公务接待预计30批次,80人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元,支出预算0万元,与2023年预算相比,政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会机关运行经费预算支出203.86万元,比2023年预算减少12.04万元,增长5.58%。主要原因是机关人员减少,相应定额经费减少。
(二)政府采购支出情况
2024年开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会政府采购预算支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:
1. 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会办公用房0平方米,价值0万元。
2. 开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会共有车辆10辆,其中执法执勤用车9辆、应急保障用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·(中国)官方网站纪律检查委员会2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个,实际编制绩效目标的项目共5个,涉及资金980.46万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。