开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局2024年部门预算

开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局概况

一、主要职责

(一)组织编制全县科技发展年度计划、中长期规划,并组织实施和管理。

(二)负责审批县级科技成果鉴定与科学技术奖励,核准县科技成果登记、核发证书以及科技成果的鉴定与申报。

(三)负责审批技术贸易单位与技术服务单位设立,审批科研机构,核准民营科技企业认定,高新技术企业与产品认定的初审与评估。

(四)指导科技第三产业发展,申报国家、省、市各类科技计划项目,推荐国家、省、市高新技术产业开发和科技产业基地。

(五)研究多渠道增加科技投入,优化科技资源配置的措施,负责科技资金的合理配置,国家银行贷款的科技开发计划管理与实施。

(六)负责全县技术市场及相关的技术合同法实施等工作。

(七)负责全县科技信息工作,建立健全科技信息、咨询与技术服务体系,推动行业和地区的科技进步,搞好全县科技统计。

(八)组织拟订全县科技促进农业和农村发展政策;制定相关重要措施和办法,指导农业科技园区和科技示范基地建设,组织实施科技特派员农村(基层)创业行动,组织青年农民定期参加高校培训,培养农民技术员,加强农村实用人才的培养和农村实用计划的推广,促进现代农业发展和社会主义新农村建设;负责科技下乡与科技扶贫工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局

三、内设机构

无。

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局部门预算和“三公”经费预算公开表

(格式见附件1)

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站科学技术局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于科学技术局2024年度收入支出预算总体情况说明

科学技术局2024年度收入总计77.27万元,支出总计77.27万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加10.63万元,增长15.95%。主要原因:人员经费增加;本年度将单位实有资金纳入预算。

二、关于科学技术局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计77.27 万元,其中:财政拨款收入68.87万元,占89.13%,其中:一般公共预算财政拨款收入68.87万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金收入8.4万元,占10.87%,其中:事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.4万元,占100%;上年结转和结余0万元。

三、关于科学技术局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计77.27万元,其中:基本支出68.47 万元,占88.61%;项目支出8.8万元,占11.39%。

四、关于科学技术局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

科学技术局2024年度财政拨款收支总预算68.87万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各增加2.23万元,增长3.4%。主要原因:人员经费增加。

五、关于科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出68.87万元,占本年支出合计的89.13%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.3 万元,增长3.4%。主要原因:人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出68.87万元,主要用于以下方面:科学技术支出68.35万元,占99.24%;社会保障和就业支出0.52万元,占0.76%。

六、关于科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

科学技术局2024年度财政拨款基本支出68.47万元,其中:人员经费64.32万元,主要包括:基本工资31.50万元、津贴补贴10.55万元、奖金3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、住房公积金2.20万元、其他交通费5.88万元、生活补助0.52万元;公用经费4.15万元,主要包括:办公费1.15万元、公务用车运行维护费3万元。

七、关于科学技术局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出预算3万元,占100%,同比增减0万元,增长/下降0%;公务接待费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长/下降0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3 万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,其中:购置副部(省)级以上领导用车0辆,价值0万元;一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种专业技术用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费0万元,2024年公务接待预计0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

科学技术局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元,支出预算0万元,与2023年预算相比,政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年科学技术局机关运行经费预算支出4.15万元,比2023年预算减少0.05万元,减少1.2%。主要原因是办公经费缩减0.05万元。

(二)政府采购支出情况

2024年科学技术局政府采购预算支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

科学技术局2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:

1. 科学技术局办公用房0平方米,价值0万元。

2. 科学技术局共有车辆1辆,其中:机要通信车1辆。

科学技术局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,科学技术局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金8.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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