开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部概况

一、主要职责

中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部是开云手机官网入口·(中国)官方网站委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门,主要职责是:

1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,执行县委有关的规定、决议,搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究,研究制定加强和改进的意见、建议,并进行宏观指导,监督和检查。

2、负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察,提出调整配备的意见和建议,搞好向人大、县政协的干部推荐工作。

3、负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作,承办县委党建领导小组的日常业务。

4、研究提出基层党组织设置、调整意见。

5、规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党组织和乡镇机关支部党员发展考察审批,抓好党员电化教育和入党积极分子的培养工作。

6、组织开展“创先争优”活动搞好党员“双评”、负责向省、市、县委推荐党内各类先进集体和个人。

7、负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批,负责落实知识分子政策等工作,促进干部人事制度改革。

8、研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划,做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。

9、对全县干部培训教育工作进行规划指导,督促检查,组织县委管理和干部和各级党务(政工)干部的培训教育。

10、负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批,对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。

11、协调管理党的关系在县委的驻秦单位领导班子和领导干部。

12、履行党管人才工作牵头抓总职能,推动人才强县战略的实施。

13、指导全县干部审查工作,办理县委管理干部出国出境的政治审查,对干部审查作出审查结论。

14、负责全县党费的收缴管理。

15、负责组织、干部工作年度统计工作,办理党员干部的来信访工作。

16、做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责组织史资料征集、编纂工作。

17、负责离退休干部工作的宏观指导,管理县委老干部局。

18、完成县委和市委组织部交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部

三、内设机构

办公室、调研室、组织工作一室、组织工作二室、机关党建办公室、干部管理室、公务员管理办公室、干部监督室、干部档案信息室。

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部

2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022年度部门决算情况说明

一、关于县委组织部2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于县委组织部2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计294.56万元,包括:

1.财政拨款收入294.56万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入294.56万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%,我单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%,我单位无事业收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%,我单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%,我单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%,我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%,我单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%,我单位没有上年结转和结余。

与上年相比,今年收入增加43.05万元,增长17.12%,主要原因是人员增加6人,经费随之增加,以及疫情防控相关费用支出。

(二)关于县委组织部2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计294.56万元,其中:

1.基本支出226.36万元,占支出总计的76.85%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出160.98万元,对个人和家庭的补助支出4.42万元,商品和服务支出60.96万元,资本性支出0万元。

2.项目支出68.2万元,占支出总计的23.15%,包括其他档案事务支出7万元,组织事务中一般行政管理事务支出45.28万元,其他组织事务支出15.92万元等业务支出。

与上年相比,今年支出增加43.05万元,增长17.12%,主要原因是人员增加6人,经费随之增加,以及疫情防控相关费用支出。

(三)年末结转和结余0万元。

开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部2022没有年末结转和结余。

二、关于县委组织部2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

县委组织部2022年度财政拨款支出294.56万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出226.36万元,项目支出68.2万元。与2021年相比,财政拨款支出增加43.05万元,增长17.12%,主要原因:一是人员增加导致经费增加;二是疫情防控相关费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出294.56万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出292.64万元,占99.35%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.92万元,占0.65%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出292.64万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)支出为221.94万元,主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为182.33万元,完成年初预算的121.72%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出为45.28万元,主要是商品和服务、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为0万元,决算数大于)年初预算数的原因主要是办公经费增加。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出为18.42万元,主要是选派干部保险、选调生生活补助等支出。年初预算为6.6万元,完成年初预算的279.09%,决算数大于年初预算数的原因主要是驻村选调生生活补助进行发放。

2.社会保障和就业支出1.92万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为1.92万元,主要是退休人员取暖费等支出。年初预算为1.9万元,完成年初预算的101.05%,决算数大于年初预算数的原因主要是采暖费标准变更。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

县委组织部2022年度财政拨款支出年初预算为197.83万元,支出决算为294.56万元,完成年初预算的148.9%,其中:基本支出完成年初预算的153.75%,项目支出完成年初预算的134.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加6人,经费随之增加,以及疫情防控相关费用支出,新购置公务用车支出。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出294.56万元,其中:基本支出226.36万元,项目支出68.2万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.05万元,增长17.12%,主要原因:一是人员增加导致经费增加;二是疫情防控相关费用支出。

四、关于县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委组织部2022年度财政拨款基本支出226.36万元,其中:人员经费165.4万元,主要包括:基本工资89.58万元、津贴补贴26.98万元、奖金9.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.85万元、机关事业单位基本养老保险费18.99万元、职业年金缴费0.61万元、职工基本医疗保险缴费7.35万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金5.09万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.92万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.5万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费60.96万元,主要包括:办公费24.12万元、印刷费1.53万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.12万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.08万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.07万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5.96万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用17.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于县委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县委组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为29.7万元,达到预算的330%,2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:新购置公务用车1辆导致经费增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为23.74万元,公务接待费支出决算为5.96万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算23.74万元,占“三公”经费支出79.93%;公务接待费支出决算5.96万元,占“三公”经费支出20.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出23.74万元,完成年初预算的791.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是新购置公务用车1辆导致经费增加。比上年增加18.78万元,增长378.63%,主要原因是新购置公务用车1辆。其中:

公务用车购置支出为19.28万元,主要用于购买公务用车,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费4.46万元。主要用于公务用车的燃油费,通行费以及维修费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费5.96万元,完成年初预算的99.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少。2022年公务接待累计10批次,590人,5.96万元。主要用于接待考察组等。2022年公务接待费比上年减少4.37万元,下降42.3%,主要原因是换届之后,督导检查减少。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年县委组织部机关运行经费支出60.96万元,比2021年增加7.43万元,增长13.88%。主要原因是人员增加导致经费随之增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年县委组织部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,县委组织部共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·(中国)官方网站委组织部对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额0万元,自评平均分0分。

(2)部门评价情况。

我部门项目属于其他运转类项目,未进行项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果综述。

因我部门项目属于其他运转类项目,未进行项目绩效自评,无项目绩效自评结果综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

19.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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