开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局概况

一、主要职责

一、主要职责

(一)组织贯彻国家和省、市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施相关地方性法规和省、市政府规章,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

(六)统筹推进全县工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(七)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(八)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(九)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全县军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十一)贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规,负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十二)拟订县内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施,完善电子商务服务体系建设,推动电子商务的应用和发展。

(十四)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十五)拟订全县对外贸易发展规划,推进全县对外贸易发展体系和新业态建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全县进出口年度计划并组织实施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,组织指导全县开拓国际市场贸易促进活动,拟订全县外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施,会同有关部门协调大宗商品进出口。

(十六)执行国家和省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(十七)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作, 拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十八)贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟定区域经济合作的政策措施,推进区域经济合作和经济技术交流工作。

(十九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(二十)宏观指导全县外商投资工作,按规定审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核权限范围内的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作。

(二十一)负责全县对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(二十二)拟订全县招商引资工作规划和计划,配合有关部门做好招商引资工作,负责全县重大招商引资项目的跟踪服务、组织协调、监督落实工作。负责全县招商引资工作的统计和分析,及时发布招商引资动态。协调组织我县参加外省市的区域合作和经贸合作活动。负责与我县建立友好城市的联系与合作工作。受县政府的委托,代管县政府驻外省联络及办事机构,负责外省市驻黑办事机构的联系、服务和协调工作。

(二十三)贯彻执行国家对外及对香港、澳门工作的方针政策、涉外法规以及上级党委和政府关于外事、港澳工作的决定。

(二十四)会同有关部门保护境外我县公民的合法权益,参与处置县内涉外突发事件。

(二十五)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局

三、内设机构

行政办公室、党办、工业股、商务股、档案室

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2022年度部门决算情况说明

一、关于工业和信息化局2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于工业和信息化局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计421.60万元,包括:

1.工业和信息化局拨款收入421.60万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入421.60万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%,。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加8.45万元,增长2.04%,主要原因是疫情原因,拨付企业补助资金增加。

(二)关于工业和信息化局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计421.60万元,其中:

1.基本支出322.33万元,占支出总计的23.55%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出180.90万元,对个人和家庭的补助支出97.59万元,商品和服务支出42.53万元,资本性支出1.31万元。

2.项目支出99.27万元,占支出总计的76.45%,包括办其他财政事务支出1万元,一般行政管理事务39.20,其他涉外发展服务支出5.20万元,其他资源勘探工业信息等支出17.67万元,其他商业流通事务支出36.20万元等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加8.45万元,增长2.04%,主要原因是疫情原因,拨付企业补助资金增加。

(三)年末结转和结余0万元。

今年年末无结转结余,主要是:全年预算资金已全部支付,所以无结余。

二、关于工业和信息化局2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

工业和信息化局2022年度财政拨款支出421.60万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出322.33万元,项目支出99.27万元。与2021年相比,财政拨款支出增加8.45万元,增长2.04%,主要原因是疫情原因,拨付企业补助资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出421.60万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出267.24万元,占63.39%;社会保障和就业支出95.29万元,占22.6%;资源勘探工业信息等支出17.67万元占4.19%,商业服务业等支出41.4万元,占9.82%。

1.2022年度一般公共服务支出267.24万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出267.24万元,主要是行政运行等支出。年初预算为233.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是疫情原因,外出检查出差增多。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为0万元,无支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,原因主要是无。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元,无支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出95.29万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为95.26万元,主要是离休人员工资等支出。年初预算为23.52万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增资、退休人员丧葬费增多。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为22.24万元,主要是职工养老保险等支出。年初预算为20.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元,主要是无支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因主要是无。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为73.97万元,主要是退休死亡人员的抚恤金等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做预算。

3.卫生健康支出0万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为0万元,完成年初预算的0%。

4.住房保障支出5.75万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为5.75万元,主要是职工住房公积金支出。年初预算为5.93万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

工业和信息化局2022年度财政拨款支出年初预算为233.48万元,支出决算为421.60万元,完成年初预算的180.57%,其中:基本支出完成年初预算的138%,项目支出完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:疫情原因,拨付企业补助增多。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出421.60万元,其中:基本支出322.33万元,项目支出99.27万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.45万元,增长2.04%,主要原因:一是企业扶持专业资金增加;二是疫情原因外出检查增加。

四、关于工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工业和信息化局2022年度财政拨款基本支出322.33万元,其中:人员经费278.49万元,主要包括:基本工资18.90万元、津贴补贴31.94万元、奖金13.47万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费22.24万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费8.53万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金5.75万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.60万元、退休费7.9万元、退职(役)0万元、抚恤金73.97万元、生活补助2.82万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.30万元;公用经费43.84万元,主要包括:办公费11.48万元、印刷费0.42万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.13万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.04万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.25万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.81万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费9.18万元、其他交通费用17.03万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

工业和信息化局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为9.18万元,达到预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:疫情原因,外出检查增多。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次,主要为参加0团等,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。

公务用车购置支出为0万元,无购置,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.18万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年工业和信息化局机关运行经费支出44.84万元,比2021年增加0.27万元,增长0.6%。主要原因是工资普调。

(二)政府采购支出情况。

2022年工业和信息化局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,工业和信息化局共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是盐业用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,工业和信息化局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,本单位2022年无项目绩效,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额0万元,自评平均分0分。

(2)部门评价情况。我部门没有组织部门评论情况、项目开展了部门评价,涉及资金0万元。其中,对0项目分别委托。通过部门绩效评价发现无问题存在。

2.项目绩效自评结果综述。

(1)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。本单位无项目绩效。

(2)项目自评综述,本部门未开展。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

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