目录
第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局概况
一、主要职责
县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是:
(一) 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督全县公安工作。
(二) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
(三) 预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(四) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
(五) 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。
(六) 指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
(七) 指导、监督、组织实施全县消防工作。
(八) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(九) 指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
(十) 指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(十一) 组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(十二) 依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(十三) 依法管理集会、游行、示威活动。
(十四) 警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。
(十五) 负责全县公安后勤保障。
(十六) 制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划,检查监督落实情况;按规定权限任用干部。
(十七) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍现状,组织实施督察工作;按规定权限实施对干部的管理和监督;查处全县公安队伍违法违纪案件。
(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局2022年部门决算编制范围的决算单位包括:
1、开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局(本级)
2、开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局交通警察大队
三、内设机构
办公室、警务保障室、交通警察大队、刑事侦查大队、监管大队、社区警务管理大队、巡特警大队、拘留所、国保大队、政治处、纪检督察室、控申科、出入境管理科、指挥中心、情报中心、治安大队、经侦大队、禁毒大队、法制大队、网安大队、食药侦大队、图侦大队、黑山镇派出所、八道壕派出所、新立屯派出所、大虎山派出所、太和派出所、励家派出所、英城子派出所、薛屯派出所、芳山镇派出所、四家子派出所、白厂门派出所、镇安乡派出所、胡家派出所、常兴派出所、段家派出所、绕阳河派出所、无梁殿派出所、半拉门派出所、小东派出所、大兴派出所、姜屯派出所、新兴派出所、庞河产业园派出所、交通派出所、综合执法局派出所、水上派出所、科技信通科、反恐突击大队。
第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局2022年度部门决算公开报表
(详见附表)
第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站公安局2022年度部门决算情况说明
一、关于公安局2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)关于公安局2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计11064.03万元,包括:
1.财政拨款收入11064.03万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入11064.03万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7. 使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%,。
与上年相比,今年收入增加478.64万元,增长4.52%,主要原因是1、工资福利支出较上年增加569.29万元,主要是本年度新招录民警工资及284名辅警人员工资普遍增加;2、对个人和家庭补助较上年增加80.81万元,主要体现在抚恤金增加。
(二)关于公安局2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计11064.03万元,其中:
1.基本支出7285.95万元,占支出总计的65.85%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出5617.52万元,对个人和家庭的补助支出230.56万元,商品和服务支出1437.87万元,资本性支出0万元。
2.项目支出3778.08万元,占支出总计的34.15%,包括办公设备购置支出48.95万元,房屋建筑物购建16.3万元,专用设备购置152.8万元,基础设施建设136.11万元,信息网络及软件购置更新73.51万元,公务用车购置51.96万元,对个人和家庭补助支出82.6万元,商品和服务支出3176.32万元,工资福利支出(民警人身意外险专项)39.54万元等多项业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加478.64万元,增长4.52%,主要原因是1、工资福利支出较上年增加569.29万元,主要是本年度新招录民警工资及284名辅警人员工资普遍增加;2、对个人和家庭补助较上年增加80.81万元,主要体现在抚恤金增加。
(三)年末结转和结余0万元。
二、关于公安局2022年度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
公安局2022年度财政拨款支出11064.03万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出7285.95万元,项目支出3778.08万元。与2021年相比,财政拨款支出增加478.64万元,增长4.52%,主要原因:一是工资福利支出较上年增加569.29万元,主要是本年度新招录民警工资及284名辅警人员工资普遍增加;二是对个人和家庭补助较上年增加80.81万元,主要体现在抚恤金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出11064.03万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.01%;公共安全支出10866.54万元,占98.22%;卫生健康支出6.26万元,占0.06%;社会保障和就业支出185.23万元,占1.67%;其他支出5万元,占0.04%。
1.2022年度一般公共服务支出1万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为1万元,主要是日常公用经费等支出。年初预算为0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是财政奖励资金拨款未做预算。
2.卫生健康支出6.26万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出为6.26万元,主要是日常公用经费-委托业务费等支出。年初预算为0万元,决算数大于年初预算数的原因主要是核酸检测费用支出并未纳入财政预算。
3. 公共安全支出10866.54万元,包括:
(1)行政运行6494.48万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出,完成年初预算的108.62%,决算数大于年初预算数的原因一是工资福利支出较上年增加569.29万元,主要是本年度新招录民警工资及284名辅警人员工资普遍增加;二是对个人和家庭补助较上年增加80.81万元,主要体现在抚恤金增加。
(2)一般行政管理事务3453.94万元,主要是项目支出等支出,完成年初预算的100.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算中对转移支付办案业务费及业务装备费的第二批194万尚不掌握,无法将该部分纳入预算。
(3)执法办案112万元,主要是办理扫黑除恶案件等相关支出,完成年初预算的80%,决算数小于年初预算数主因是本年度节约禁毒经费支出28万元。
(4)事业运行605.25万元,主要是事业人员工资及保险等支出,完成年初预算的103.75%,决算数基本等于年初预算数。
(5)监狱129万元,主要是拘留所在押人员经费等支出,完成年初预算的83.25%,决算数小于于预算数主要原因是本年监所采取疫情管控政策,实际支出较预算减少。
4.社会保障和就业支出185.23万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)34.36万元,主要是离退休人员取暖费等支出,完成年初预算的61.16%,决算数小于年初预算数的原因主要离退休休人员去世。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)138.34万元,主要是离退休人员去世发放丧抚金等支出,年初并未做预算。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)生活补助支出(项)支出为9.77万元,主要是援疆人员生活补助等支出。年初预算为0万元,每年援疆人员支出采取预算追加。
5. 其他支出5万元,包括:
缉私办案专项支出5万元,主要用于办公经费。
(三)财政拨款支出预决算具体情况。
公安局2022年度财政拨款支出年初预算为10357.83万元,支出决算为11064.03万元,完成年初预算的106.82%,其中:基本支出完成年初预算的115.84%,项目支出完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因:交通警察大队项目决算数小于预算数,因为部分工程未完工,工程款未结算。
(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元
(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万。
三、关于公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出11064.03万元,其中:基本支出7285.95万元,项目支出3778.08万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加478.64万元,增长4.52%,主要原因:一是工资福利支出较上年增加569.29万元,主要是本年度新招录民警工资及284名辅警人员工资普遍增加;二是对个人和家庭补助较上年增加80.81万元,主要体现在抚恤金增加。
四、关于公安局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公安局2022年度财政拨款基本支出7285.95万元,其中:人员经费5848.08万元,主要包括:基本工资2053.25万元、津贴补贴1871.68万元、奖金183.33万元、绩效工资43.99万元、机关事业单位基本养老保险费470.87万元、职业年金缴费59.89万元、职工基本医疗保险缴费281.17万元、其他社会保障缴费11.62万元、住房公积金152.6万元、其他工资福利支出489.13万元、离休费11.6万元、退休费22.76万元、抚恤金181.72万元、生活补助11.54万元;公用经费1437.87万元,主要包括:办公费29.93万元、印刷费17.72万元、手续费0.35万元、水费15.46万元、电费243.73万元、邮电费20.82万元、取暖费156.34万元、物业管理费5.45万元、维修(护)费18.01万元、培训费1.2万元、公务接待费2.1万元、专用材料费20.01万元、劳务费353.01万元、委托业务费10.18万元、工会经费74.41万元、其他交通费用299.74万元、其他商品和服务支出143.4万元。
五、关于公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
公安局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为320.3万元,支出决算为271.25万元,达到预算的84.69%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度部分车辆购置尾款尚未支付。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为269.14万元,公务接待费支出决算为2.1万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算269.14万元,占“三公”经费支出99.22%;公务接待费支出决算2.1万元,占“三公”经费支出0.78%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出269.14万元,完成年初预算的84.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分车辆购置尾款尚未支付。比上年减少120.96万元,下降31%,主要原因是压减车辆运行维护费及部分车辆购置款未支付。其中:
公务用车购置支出为51.96万元,主要用于执法车辆购置,当年购置公务用车3辆。
公务用车运行维护费217.18万元。主要用于执法执勤车辆油料、维修、高速公路通行、保险及其他支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量177辆。
3.公务接待费2.1万元,完成年初预算的161.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度前三季度检查调研人员较多,最后一季度相对较少,总量比照上年有所增加。2022年公务接待累计45批次,310人,2.1万元。主要用于公务人员接待餐食费等。2022年公务接待费比上年增加0.45万元,增长27.27%,主要原因是本年度前三季度检查调研人员较多,最后一季度相对较少,总量比照上年有所增加。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年公安局机关运行经费支出1437.87万元,比2021年减少23.62万元,降低1.62%。主要原因是压减伙食费。
(二)政府采购支出情况。
2022年财政局政府采购支出总额261.3万元,其中:政府采购工程支出261.3万元。授予中小企业合同金额261.3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额261.3万元,占政府采购支出总额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,公安局共有车辆177辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车120辆,特种专业技术用车55辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,公安局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目11个,涉及资金3997.9万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)87.34分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额10357.83万元,自评平均分99.86分。
(2)部门评价情况。我部门组织对“监所在押人员工作专项”、 “反恐工作专项”、“禁毒工作专项”、 “扫黑除恶专项资金”、“居民身份证业务专项”“执法办案中心及看守所及半拉门警务工作站建设”、“政法转移支付专项”、“基层派出所规划建设专项“民警人身意外险专项” “交通管理运行保障专项”“交通安全设施及光纤使用专项”等11个项目开展了部门评价,涉及资金3779.9万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是项目预算安排不准确;二是预算金额不准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是尽量准确安排项目;二是尽量准确预计支出金额。
2.项目绩效自评结果综述。
(1)“反恐工作专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是该笔拨款从根本上解决了反恐经费占用转移支付办案业务费的情况。二是反恐经费按实际发生的差旅费、执法执勤公务用车运行维护费列支。发现的主要问题及原因:经费预算有不足的可能。下一步改进措施:将在下一年度继续细化预算制定方法,以求更加贴近实际需求。
(2)“监所在押人员工作专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为155万元,执行数为139万元,完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况:一是确保被监管人员的正常生活,二是保障了执法活动顺利进行。发现的主要问题及原因:未考虑疫情原因对经费支出的影响。下一步改进措施:下一年度加强预算准确率。
(3)“禁毒工作专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元,执行数为12万元,完成预算的30%。项目绩效目标完成情况:一是该项目是年度专门性案件经费,主要用于破获我县辖区内的毒品贩卖、吸食、运输等的专门办案业务费,及支付案件来源线索所必须支付的特费;二是该笔预算按实际支付情况进行合理化支出,通过实施该项目,达到了打击涉毒违法犯罪份子、净化社会环境,有力维护社会稳定的预期效果。发现的主要问题及原因:该项目应进一步细化支出分类。下一步改进措施:将在下一年度继续细化预算制定方法,以求更加贴近实际需求。
(4)“居民身份证业务专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元。项目绩效目标完成情况:该笔款项的拨付,使得我局身份证业务得到有力推动,为服务全县居民起到了坚实的经费保障。经费的拨付主要是为了及时购买居民户口簿、迁移证、临时身份证等办证用品,切实贯彻为民服务思想,积极探索便民利民各项举措。从质量指标、社会效益指标上为百姓开通最为便捷的办证渠道,最大限度的节省人民群众办证支出,最大限度的提高人民群众办证效率,人民群众对我局办理二代证的效率高度赞扬。同时该项目的实施坚决杜绝了“门难进、脸难看、事难办”的官僚作风,为我局赢得百姓好评打下良好基础。发现的主要问题及原因:一是对我县人口递减估计不足;二是对新缴费系统估计不足;下一步改进措施:合理安排预算,及时申请拨款。
(5)“扫黑除恶专项斗争办案经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各类案件按实际支出支付。发现的主要问题及原因:应提高扫黑除恶力度。下一步改进措施:继续加大打击力度,彻底扫清我县辖区内黑恶势力。
(6)“政法转移支付专线”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.7分。项目全年预算数为1047万元,执行数为1047万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我局在2022年市局表彰大会上夺得全市9个县市区综合排名第一的好成绩,该成绩是办案经费充足保证的前提下取得的,没有政法转移支付资金,我局办案、建设将受到极大束缚。政法转移支付专项是中央根据各地公安机关往年决算数据以及公安部实际调研结果而设定的政法专项资金。资金使用阳光透明,民警报销顺畅及时,有效弥补地方财政疲软导致的经费不足问题,为地方公安机关各项设备的建设、更新及维护提供了资金保障。该项目的设立极为合理,应继续保持拨付。下一步改进措施:一是下大力度打击网络电信犯罪案件;二是提高县内居民“国家反诈APP”下载数量,切实提高广大群众防骗意识;三是提高打击网络赌博案件力度。
(7)“执法办案中心、看守所“达标改造工程”及半拉门警务工作站建设”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.63分。项目全年预算数为350万元,执行数为250万元,完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况:该项目是按照实际完成情况申请年初预算经费的,一些不合理或未能在年末完成的工程将不予支付工程款。该项目是为了我局更好的完成执法执勤要求而设立的。从实际应用上看,也确实起到了完成各类任务的作用。下一步改进措施:进一步细化预算项目,准确合理开展预算工作。
(8)“民警人身意外险专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为41.5万元,执行数为41.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度按时为全局387名民警进行了意外伤害险的保费缴纳工作,切实保障了民警的利益。本年度我局在职因病去世民警一名,承保公司为该民警支付保金100万元,为该民警家属承担了绝大多数治病救命费用。下一步改进措施:力争下一年度准确预算。
(9)“基层派出所规划建设专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:派出所建设一向是公安机关的重点,该项目的设立从根本上解决了我局建设派出所、做大做强派出所的目的。下一步改进措施:派出所建设已经纳入到立体化防控体系建设的总体布局当中,势必会成为以后几个年度的重点支出方向。做大做强派出所更加需要资金支持,我局建议提高保障标准。。
(10)“交通管理运行保障专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为1209.44万元,执行数为1138.15万元,完成预算的94.11%。项目绩效目标完成情况:自2022年1月1日到11月28日,共查处现场处罚交通违法行35251起:其中醉酒80起,饮酒623起,无证471起,无牌444起,超载1195起,超员380起,其他交通违法行为32058起。下一步改进措施:进一步细化预算项目,准确合理开展预算工作。
(11)“交通安全设施及光纤使用专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为903.96万元,执行数为336.08万元,完成预算的37.18%。项目绩效目标完成情况:一是该经费用于开云手机官网入口·(中国)官方网站内的标线工程及信号灯卡口监控维修及安装费用,按工程完成进度支付款项;二是提高驾驶员的安全意识,依法查处道路交通违法行为和交通事故,维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序。大队对辖区内的所有道路要进行全面的隐患排查,在庞河工业园区新建两处交通信号灯及电子警察设配和配套的监控卡口设备,更新工业园区现有五处信号灯的老旧信号机并建设电子警察设配和配套的监控卡口设备。在国省干道、县乡等级公路、黑山镇内城市道路对破损的道路交通标线进行施划,共施划1.4万平方米。为有效减少道路交通安全事故的发生,消除道路交通安全隐患,交警大队积极推进辽宁省道交委“636工程”建设任务,在辖区事故多发平交路口建设“路口哨兵”智能化道路安全预警设备6处,确保群众平安出行。下一步改进措施:进一步细化预算项目,准确合理开展预算工作。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):201一般公共服务支出20106财政事务2010601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):201一般公共服务支出20106财政事务2010602一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.公安财政拨款收入:是指财政部门根据公安机关年度预算,按照业务进度定期向公安机关拨付的经费,公安财政拨款收入是公安经费的主要来源,包括同级财政预算拨款收入和公安转移支付资金收入。
19.公共安全(类)公安(款)行政运行支出(项):反映行政单位的基本支出。
20. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21. 公共安全(类)公安(款)执法办案支出(项):反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
22. 公共安全(类)监狱(款)犯人生活(项):反映用于监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂志费、监舍用具购置费。
23. 公共安全(类)公安(款)事业运行支出(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
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