开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织实施全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

(二)组织制度并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,承担医保目录准入相关工作。

(五)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理

确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

(七)制度定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障和生育保险邻域违法违规行为。

(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)拟订并组织实施县乡医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策,指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康

局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局

三、内设机构

局机关办公室

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计63.59万元,包括:

1.财政拨款收入63.59万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入63.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少0.44万元,下降0.68%,主要原因是市局拨款项目经费减少。

(二)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计63.59万元,其中:

1.基本支出58.59万元,占支出总计的92.14%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出37.61万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出19.07万元,资本性支出1.91万元。

2.项目支出5万元,占支出总计的7.86%,包括其他医疗保障管理事务支出5万元。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加减少0.44万元,下降0.68%,主要原因是市局拨款减少。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是;二是。

二、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站医疗保障局2022年度财政拨款支出63.59万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出58.59万元,项目支出5万元。与2021年相比,财政拨款支出增加减少0.44万元,增长降低0.68%,主要原因:市局拨款减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出63.59万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出63.59万元,占100%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出0万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为0万元,主要是等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出0万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

3.卫生健康支出63.59万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出为58.59万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。年初预算为53.96万元,完成年初预算的108.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加。

(2)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款) 其他医疗保障管理事务支出(项)5万元,主要是医保基金监管支出 ,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出0万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为0万元,主要是0等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是。

(三)医疗保障局拨款支出预决算具体情况。

医疗保障局2022年度财政拨款支出年初预算为53.96万元,支出决算为63.59万元,完成年初预算的117,85%,其中:基本支出完成年初预算的108.58%,项目支出完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因:人员经费的增加。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出63.59万元,其中:基本支出58.59万元,项目支出5万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0.44万元,增长0.68%,主要原因:一是人员经费的增加。

四、关于医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

医疗保障局2022年度财政拨款基本支出58.59万元,其中:人员经费37.61万元,主要包括:基本工资18.31万元、津贴补贴9.71万元、奖金2.43万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费4.23万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.19万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费20.98万元,主要包括:办公费2.61万元、印刷费2.34万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.79万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.67万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.61万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.91万元、其他交通费用3.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置1.91万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

医疗保障局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.91万元,达到预算的97%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算2.91万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次,主要为参加团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是。

2.公务用车购置及运行费支出2.91万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

公务用车购置支出为0万元,主要用于,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.91万元。主要用于车保险0.22万元,燃油费1.43万元,修车1.26万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。主要用于等。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因是。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年医疗保障局机关运行经费支出20.98万元,比2021年增加3.7万元,增长21.41%。主要原因是办公经费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,医疗保障局共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于医保基金监管;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,医疗保障局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额0万元,自评平均分0分。

(2)部门评价情况。我部门组织对等0个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。其中,对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是;二是;三是。下一步将采取以下措施加以改进:一是;二是;三是。

2.项目绩效自评结果综述。

(1)“…”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因:一是0;二是0;三是0。下一步改进措施:一是;二是;三是。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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