开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年部门预算

开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款部门收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标情况表

十、政府采购表

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心概况

一、主要职责

(一)全面加强事中事后市场监管事务服务,优化服务理念,丰富服务手段,完善服务措施,稳步提升产品和服务质量。

(二)营造安全放心的市场消费环境,进而不断增强群众的获得感、幸福感、安全感,奋力开创新时代全县市场监管事务服务新局面。

(三)开展国家计量基准保存、维护和使用工作:开展县内量值传递和计量标准研究工作:开展大容量计量、计量器具和工作计量器具测定、检验、校准等工作,为计量技术基础建设提供技术支持和服务保障。开展安全生产领域高危设备检验检测工作;开展特种设备检验检测和鉴定评审工作:开展县内劳动防护用品、危险化学品及化学试剂和锅炉产品性能质量检验工作:开展生产安全事故调查技术分析认定等事务性工作。

(四)承担市场准入、产地认定和质量安全评价鉴定检验等事务性工作,为辖区内综合性监测站提供技术咨询等服务。

(五)承担市场主体生产经营行为检测和质量安全监控预警的技术服务工作。

(六)承担市场监管法律法规和职责履行情况宣传、报导的事务性工作。

(七)承担个体劳动者和私营企业党组织建设的事务性工作。

(八)承担消费者权益保护的服务工作,为消费者提供消费信息和咨询服务,参与有关行政部门对商品、服务的监督检查工作。

(九)接受相关行政主管部门的业务指导和监督。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心

三、内设机构

党群工作部、综合部、人力资源部、财务审计部、业务协调指导部(应急保障部)

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

(略,格式见附件1)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于市场监管事务服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

市场监管事务服务中心2024年度收入总计1251.19万元,其中:一般公共预算收入901.19万元,单位资金收入-其他收入350万元,合计1251.19万元。财政一般公共预算收入901.19万元与2023年预算相比增加82.85万元,主要原因是:增加迎杉市场经营管理有限公司经营管理收入。

支出预算增加82.85万元,主要是增加了迎杉市场经营管理有限公司经营管理支出及职工的职业年金支出。

二、关于市场监管事务服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1251.19万元,其中:财政拨款收入901.19万元,占72.03%,其中:一般公共预算财政拨款收入901.19万元,占100%,单位资金收入350万元,占27.97%,其中:其他收入350万元,占100%。

三关于市场监管事务服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1251.19万元,其中:基本支出717.4万元,占57.34%;项目支出533.79万元,占42.66%。项目支出中财政一般公共服务支出183.79万元,占总项目支出的34.43%,单位自由资金的其他支出350万元,占总项目支出65.57%。

四、关于市场监管事务服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

市场监管事务服务中心2024年度财政拨款收支总预算901.19万元。与2023年预算相比,财政拨款收、支总计各增加82.85万元,增加10.12%。主要原因是:增加了迎杉市场经营管理有限公司经营管理支出及职工的职业年金支出。

五、关于市场监管事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市场监管事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出901.19万元,占本年支出合计的72.03%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加82.85万元,增加10.12%,主要原因是:增加了迎杉市场经营管理有限公司经营管理支出及职工的职业年金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市场监管事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出901.19万元,主要用于一般公共服务支出891.88万元,对个人和家庭补助支出9.31万元。

六、关于市场监管事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

市场监管事务服务中心2024年度财政拨款基本支出717.4万元,其中:人员经费671.88万元,主要包括:基本工资365.44万元、津贴补贴11.38万元、奖金0.09万元、绩效工资54.39万元、机关事业单位基本养老保险112.27万元、职工基本医疗保险缴费49.82万元、其他社会保障缴费14.96万元、住房公积金13.25万元、其他工资福利支出37.16万元;对个人和家庭补助支出11.68万元(包括:退休费人员取暖费6.45万元,退休人员体检费2.37万元,遗属补助2.86万元)其他交通费1.44万元(参公人员车补)。

公用经费(扣除参公人员车补)45.52万元,主要包括:办公费5万元、水费1.2万元、电费2.4万元、印刷费2.62万元、邮电费2万元、取暖费8.87万元、物业管理费0.2万元、劳务费12万元、其他商品和服务支出11.23万元。

七、关于市场监管事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明:2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同比上年无变化;公务用车购置及运行费支出预算6万元,占100%,与上年相比无变化。公务接待费支出预算0万元,占0%,同比上年无变化。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,其中:购置副部(省)级以上领导用车0辆,价值0万元;一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种专业技术用车…辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于公务用车辆保险、燃油和维修费。

3.公务接待费0万元,2024年公务接待预计0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年无政府性基金预算支出。

开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入支出预算0万元,与2023年预算相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心机关运行经费预算支出0万元,与2023年预算相比减少0万元。

(二)政府采购支出情况

开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心2024年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心20234年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:

1. 市场监管事务服务中心办公用房1027.03平方米,价值105.31万元。。

2. 市场监管事务服务中心共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;轿车3辆,价值43.2万元。小汽车1辆,价值6.58万元。

市场监管事务服务中心2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2024年,市场监管事务服务中心共组织对1个项目设立了预算绩效目标,涉及一般公共预算当年财政拨款63.79万元,占年初项目预算的100%。

(五)民生预算支出情况公开

2024年开云手机官网入口·(中国)官方网站市场监管事务服务中心无公开教育、医疗卫生、社会保障就业、涉农补贴等民生预算支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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