开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心部门预算
(2024年)
目 录
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目绩效目标表
十、政府采购表
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心概况
一、主要职责
(一) 贯彻落实国家、省、市县关于政务服务的规定和政策,为深化政务服务建设工作提供服务保障。
(二) 承担做好厅内各进驻部门行政审批事项集中审批的服务保障工作。
(三) 承担对中心工作人员(包括进驻部门工作人员)的日常行为规范、管理、监督、考核和礼仪等服务技能培训及协调相关投诉工作。
(四) 承担综合大厅内业务咨询查询、档案管理、政务公开、帮办代办及预约服务等工作;承担综合大厅内综合窗口审批业务、收取材料工作;承担综合大厅证照发放、跨区域帮办等特色窗口业务。
(五) 承担政务服务信息平台建设,对外公开办事指南,提供政务服务查询服务等工作;协调有关部门做好审批信息、政务信息和网络信息的归集整理、公开、报送、数据统计分析等工作。
(六) 配合做好厅内各部门审批事项的梳理、优化、业务协调等工作。
(七) 为推进服务型政务建设,实现受审分离、政务服务“一网、一门、一次”改革等工作提供服务保障。
(八) 接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
(九) 承办主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心
三、内设机构
综合办公室、党群工作部、考核监督部、乡镇工作部、网络信息部、业务协调一部、业务协调二部、帮办代办工作部。
第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表
(略,格式见附件1)
第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于政务服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明
政务服务中心2024年度收入总计649.26万元,支出总计649.26万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加230.95万元,增长35.57%。主要原因:人员工资变动、政务服务中心大厅整合、单位资金收入(其他支出)。
二、关于政务服务中心2024年度收入预算情况说明
本年收入合计649.26万元,其中:财政拨款收入469.26万元,占72.28%,其中:一般公共预算财政拨款收入469.26万元,占100%;单位资金收入180万元,占100%,其中:其他收入180万元,占100%,主要是工作人员社会保险缴纳单位部门等收入。
三、关于政务服务中心2024年度支出预算情况说明
本年支出合计649.26万元,其中:基本支出351.74万元,占54.18%;项目支出297.52万元,占45.82%。
四、关于政务服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
政务服务中心2024年度财政拨款收支总预算469.26万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各增加50.95万元,增长10.86%。主要原因:员工资变动、政务服务中心大厅整合、职能增加。
五、关于政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出469.26万元,占本年支出合计的72.28%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加50.95万元,增长10.86%。主要原因:员工资变动、政务服务中心大厅整合、职能增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出469.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出469.06万元,占99.96%;社会保障和就业支出0.2万元,占0.04%。
六、关于政务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
政务服务中心2024年度财政拨款基本支出351.74万元,其中:人员经费342.72万元,主要包括:基本工资187.26万元、津贴补贴10.08万元、绩效工资67.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.08万元、职工基本医疗保险缴费18.19万元、住房公积金12.81万元、退休费0.2万元、其他社会保险缴费5.56万元;公用经费9.02万元,主要包括:办公费3.02万元、邮电费2万元、差旅费1万元、其他交通费3万元。
七、关于政务服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年度无此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
开云手机官网入口·(中国)官方网站政务服务中心2024年度无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年政务服务中心机关运行经费预算支出0万元,比2023年预算无变化。
(二)政府采购支出情况
2024年政务服务中心政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
政务服务中心2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:
1. 政务服务中心办公用房0平方米,价值0万元。
2. 政务服务中心共有车辆0辆。
政务服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,政务服务中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个,实际编制绩效目标的项目共3个,涉及资金297.52万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):反映各级政府政务公开审批方面的支出
17..一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。