开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年度部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实有关优化营商环境的决策部署,起草相关县政府规章草案,组织贯彻实施《优化营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》。

(二)拟订全县营商环境建设中长期规划和年度计划;拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施;组织指导、统筹协调各乡镇(街道)、各部门营商环境建设工作;协调推进全县信用环境、法治环境建设。

(三)负责全县行政权力运行监管、行政权力电子监察等系统的建设和应用;统筹推进“互联网+政务”建设和应用;负责12345政务便民服务平台的应用、指导、考核和大数据管理。

(四)负责全县简政放权、放管结合、优化服务改革,指导各乡镇(街道)、各部门简政放权、放管结合、优化服务改革工作,负责推进政府职能转变和行政审批制度改革。

(五)负责全县政务服务体系建设,指导全县政务服务机构及其管理机构开展工作;负责对市直、县直部门进驻大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(六)负责全县营商环境建设、机关作风的监督检查、综合考评和督办落实工作,受理相关投诉和举报,并按相关程序处置。

(七)负责规划指导全县大数据资源体系的建设和管理,负责基础设施、信息系统、数据资源等安全保障;负责全县政务信息化项目的初步论证审核和监督管理;负责协调服务大数据产业发展。

(八)负责全县大数据的研究开发、分析应用和对外合作交流,负责数字黑山建设的顶层设计、统筹协调和规范引导。

(九)承担县营商环境建设工作领导小组、县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

(十)负责县委、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作,及时报告督查情况;负责各级领导批示件办理工作;负责各级领导会议、调研等决定事项贯彻落实情况的督查工作;负责县委、县政府领导关注热点、难点问题的专项督办工作;负责上级督查机构交办事项的办理工作;承担县委县政府督查考评工作领导小组日常工作。

(十一)负责全县绩效考评工作,制定考评方案及实施细则并组织实施;负责协调、检查、督促市委市政府对县委县政府各项考核指标的完成情况;负责组织相关职能部门对县委县政府重点工作进行专项跟踪和考评;承接县委县政府工作实绩考核领导小组日常工作。

(十二)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督。

(十三)负责完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局

三、内设机构

共有营商、督考、作风监督、一网通办、财务、办公室这些部门。

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站营商局2022年度部门决算情况说明

一、关于营商局2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于营商局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计112.31万元,包括:

1.财政拨款收入112.31万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入112.31万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加19.58万元,增长17.43%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二)关于营商局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计112.31万元,其中:

1.基本支出80.81万元,占支出总计的72%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出65.95万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出14.8万元,资本性支出0万元。

2.项目支出31.5万元,占支出总计的28%,包括围绕营商环境服务的支出。

与上年相比,今年支出增加19.58万元,增长17.43%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、关于营商局2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

营商局2022年度财政拨款支出112.31万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出80.81万元,项目支出31.5万元。与2021年相比,财政拨款支出增加19.58万元,增长17.43%,主要原因:一是在编在岗行政人员,与2021年相比增加10人。新考录4人,审批局划入11人,调出5人。二是业务增加督考、检查。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

营商局2022年度一般公共预算财政拨款支出112.31万元。

1.2022年度一般公共服务支出112.31万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为112.31万元,主要是工资及营商环境服务的支出。年初预算为112.31万元,完成年初预算的100%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

营商局2022年度财政拨款支出年初预算为0万元。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于营商局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

营商局2022年度一般公共预算财政拨款支出112.31万元,其中:基本支出80.81万元,项目支出31.5万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.58万元,增长17.43%,主要原因:一是在编在岗行政人员与2021年相比增加10人。新考录4人,审批局划入11人,调出5人。二是业务增加督考、检查。

四、关于营商局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

营商局2022年度财政拨款基本支出80.81万元,其中:人员经费65.95万元,主要包括:基本工资38.12万元、津贴补贴10.27万元、奖金4.04万元、机关事业单位基本养老保险费8.01万元、职工基本医疗保险缴费3.38万元、住房公积金2.13万元;公用经费14.85万元,主要包括:办公费3.88万元、印刷费0.62万元、手续费0.01万元、邮电费0.22万元、维修(护)费0.22万元、租赁费0.04万元、劳务费1.04万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费用7.37万元。

五、关于营商局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

营商局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,达到预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为10万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算10万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出10万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车运行维护费10万元。主要用于营商环境服务。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年营商局机关运行经费支出14.85万元,比2021年增加3.44万元,增长30.15%。主要原因是与行政审批局合并,导致人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年营商局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,营商局共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,营商局局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金30.5万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.55分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额94.21万元,自评平均分99.55分。

(2)部门评价情况。我部门组织对营商环境建设工作专项1个项目开展了部门评价,涉及资金30.5万元。其中,对基础设施配套和公共服务设施项目等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是规范财政资金管理;下一步将采取以下措施加以改进:一是严格财政资金设立市批制度。

2.项目绩效自评结果综述。

(1)营商环境建设工作专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.55分。项目全年预算数为30.5万元,执行数为30.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是深化放管服改革。优化营商环境宣传。;二是贯彻优化《营商环境条例》《辽宁省优化营商环境条例》宣传推广惠企一站通应用;三是深入基层开展走访调研,推进村社区政务服务驿站建设,推进政务服务中心标准化建设,推进政务服务中心智能化建设,提推进综合窗口改革,合理购买服务。发现的主要问题及原因:一是培训出勤不高;二是培训工作完成时限有待提高;三是服务群众满意度有待提高。下一步改进措施:一是完善立项审批制度;二是严格财政资金管理制度;三是规范资金分配。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政

运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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