目录
第一部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会概况
一、主要职责
1、贯彻执行上级团委和同级党委的决议或指示,领导全县团的工作。
2、负责指导、检查、督促全县基层组织各项工作任务的落实,总结、宣传先进经验,树立先进典型。
3、协助政府管理青年事务。调查青年思想动态,研究青年工作理论,及时反映全县青年工作中出现的问题。
4、负责筹备召开本级团的代表大会、代表会议及委员会全体会议。
5、在保持与全体人民根本利益一致的前提下,代表和维护青少年的特殊利益。
6、受党的委托,领导全县少先队工作。
7、加强团的自身建设 ,带好团的两支队伍 ,做好“双推”工作。
8、负责县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年部门决算编制范围的决算单位包括:
1、中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会
三、内设机构
组织部、宣传部。
第二部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年度部门决算公开报表
(详见附表)
第三部分中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年度部门决算情况说明
一、关于团县委2022年度收入支出决算总体情况说明
(一)关于团县委2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计45.62万元,包括:
1.财政拨款收入45.62万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入45.62万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加8.35万元,增长22.40%,主要原因是人员增加。
(二)关于团县委2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计45.62万元,其中:
1.基本支出40.62万元,占支出总计的89.04%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出32.64万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出12.99万元,资本性支出0万元。
2.项目支出5万元,占支出总计的10.96%
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加8.35万元,增长22.40%,主要原因是人员增加。
(三)年末结转和结余0万元。
二、关于团县委2022年度财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
团县委2022年度财政拨款支出45.62万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出40.62万元,项目支出5万元。与2021年相比,财政拨款支出增加8.35万元,增长22.40%,主要原因是人员增加及活动增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
团县委2022年度一般公共预算财政拨款支出45.62万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出45.62万元,占100%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
1.2022年度一般公共服务支出45.62万元,具体包括:
(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出为40.62万元,主要是基本支出。年初预算为40.62万元,完成年初预算的100%
(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出为5万元,主要是项目支出。年初预算为5万元,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元.年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出0万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为0万元,主要是养老保险支出。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出0万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出0万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。
(三)财政拨款支出预决算具体情况。
团县委2022年度财政拨款支出年初预算为45.62万元,支出决算为45.62万元,完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的89.04%,项目支出完成年初预算的10.96%。
(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于团县委2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
团县委2022年度一般公共预算财政拨款支出45.62万元,其中:基本支出40.62万元,项目支出5万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.35万元,增长22.40%,主要原因:人员增加。
四、关于团县委2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
团县委2022年度财政拨款基本支出40.62万元,其中:人员经费32.64万元,主要包括:基本工资18.10万元、津贴补贴6.21万元、奖金1.99万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费3.75万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.60万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0.99万元、医疗费…万元、其他工资福利支出…万元、离休费…万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费12.99万元,主要包括:办公费6.48万元、印刷费1.08万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.23万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0.06万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于团县委2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
团县委2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,达到预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%。2022年因公出国(境)考察团组0,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的100%。公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费0万元,完成年初预算的100%。2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年团县委机关运行经费支出12.99万元,比2021年增加4.6万元,增长55.42%。主要原因是人员增加及活动增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年团县委县政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,团县委共有车辆…辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,团县委对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金35.28万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分99.42分。
(2)部门评价情况。我部门项目属于“其他运转类项目”,所以没有进行部门评价。
2.项目绩效自评结果综述。
(1)我部门项目属于“其他运转类项目”,所以没有绩效自评结果综述。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
附件:中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2022年部门决算公开