开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心2024年部门预算

开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律法规、规章,承担全县应急管理规划或计划中相关任务的组织实施。

(二)负责处理地震、森林火灾、防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发性事件(不包括社会安全事件、社会公共卫生事件、泥石流、山体滑坡等)的预警信息收集和分析,为地震、森林火灾,防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发性事件的应急救援提供保障服务。

(三)负责地震监测预警,地震灾害防御、地震救灾技术保障工作。

(四)负责防汛、应急救援工作。

(五)负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特利作业人员的培训等工作。

(六)负责全县安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育以及该领域的新技术、新成果应用推广服务工作。

(七)负责协调气象部门等,协调实施人工影响天气作业和灾害预警消息的发布。

(八)接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

(九)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心

三、内设机构

办公室、地震科。

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表

(略,格式见附件1)

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站应急事务服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于应急事务服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明

应急事务服务中心2024年度收入总计226.55万元,支出总计226.55万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加79.36万元,增长35%。主要原因:单位实有资金纳入预算管理系统。

二、关于应急事务服务中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计226.55万元,其中:财政拨款收入146.55万元,占64.69%,其中:一般公共预算财政拨款收入146.55万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金收入80万元,占35.31%,其中:事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收80万元,占100%,主要是单位实有资金收入;上年结转和结余0万元,占0%。

三、关于应急事务服务中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计226.55万元,其中:基本支出126.15 万元,占55.68%;项目支出100.4万元,占44.32%。

四、关于应急事务服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

应急事务服务中心2024年度财政拨款收支总预算146.55万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各减少0.64万元,下降0.43%。主要原因:单位人员变动,人员经费减少。

五、关于应急事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

应急事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出146.55万元,占本年支出合计的100%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.64万元,下降0.43%。主要原因:单位人员变动,人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

应急事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出146.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.6万元,占0.41%,文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占…%;农林水支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出145.95万元,占99.59%;其他支出0万元,占0%。

六、关于应急事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

应急事务服务中心2024年度财政拨款基本支出126.15万元,其中:人员经费123.27万元,主要包括:基本工资62.67万元、津贴补贴10.39万元、奖金0.31万元、绩效工资19.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.19万元、职工基本医疗保险缴费6.34万元、住房公积金2.8万元、退休费0万元、生活补助0万元;公用经费2.88万元,主要包括:办公费1.88万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费1万元、维修(护)费0万元、劳务费0万元。

七、关于应急事务服务中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,公务接待费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,其中:购置副部(省)级以上领导用车0辆,价值0万元;一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种专业技术用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元,2024年公务接待预计0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

应急事务服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元,支出预算0万元,与2023年预算相比,政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元,增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年应急事务服务中心机关运行经费预算2.88万元,比2023年预算减少0.72万元,减少20%。

(二)政府采购支出情况

2024年应急事务服务中心政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

应急事务服务中心2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:

1. 应急事务服务中心办公用房0平方米,价值0万元。

2. 应急事务服务中心共有车辆0辆。

应急事务服务中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,应急事务服务中心2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共6个,实际编制绩效目标的项目共6个,涉及资金100.4万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

11.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业支行(项):反映事业单位的基本支出 ,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出恤(项):其他支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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