中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2024年部门预算

中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会概况

一、主要职责

(一)发挥好党的助手和后备军作用

为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建成小康社会 的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用

积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会

三、内设机构

中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会设有组织部和宣传部两个机构。

第二部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会部门预算和“三公”经费预算公开表

(略,格式见附件1)

第三部分 中国共产主义青年团开云手机官网入口·(中国)官方网站委员会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于团县委2024年度收入支出预算总体情况说明

团县委2024年度收入总计70.91万元,支出总计70.91万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加18.34万元,增长35.19%。主要原因:新增1人,人员经费有所增加。

二、关于团县委2024年度收入预算情况说明

本年收入合计70.91万元,其中:财政拨款收入53.31万元,占75.18%,其中:一般公共预算财政拨款收入53.31万元,占100%;单位资金收入17.60万元,占24.89%,其中其他收入17.60万元,占100%。

三、关于团县委2024年度支出预算情况说明

本年支出合计70.91万元,其中:基本支出59.71万元,占84.21%;项目支出11.2万元,占15.79%。

四、关于团县委2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

团县委2024年度财政拨款收支总预算53.31万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各增加1.04万元,增长1.99%。主要原因:新增1人,人员经费有所增加。

五、关于团县委2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

团县委2024年度一般公共预算财政拨款支出53.31万元,占本年支出合计的75.18%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.04万元,增长1.99%。主要原因:新增1人,人员经费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

团县委2024年度一般公共预算财政拨款支出53.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出53.31万元,占100%。

六、关于团县委2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

团县委2024年度财政拨款基本支出42.11万元,其中:人员经费40.96万元,主要包括:基本工资19.20万元、津贴补贴7.41万元、奖金2.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.43万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、住房公积金1.39万元、生活补助0万元;公用经费1.15万元,主要包括:办公费1.15万元。

七、关于团县委2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

团县委2024年无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

团县委2024年无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年团县委机关运行经费预算支出1.15万元,比2023年预算减少0.05万元。

(二)政府采购支出情况

团县委2024年无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

团县委2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:

1. 团县委办公用房0平方米,价值0万元。

2. 团县委共有车辆0辆。

团县委2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,团县委2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个,实际编制绩效目标的项目共4个,涉及资金28.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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