中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2022年部门决算公开

目录

第一部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2021年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站财政局概况

第一部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部概况

一、主要职责

(一)贯彻落实中央和各级党委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订我县宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省、市及县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。

(六)贯彻执行国家、省、市新闻出版业的管理政策和法律法规,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

(七)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设

(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

(十)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十一)拟订全县基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

(十二)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我县对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)按照上级部署做好港澳台舆情跟踪研究工作,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

(十五)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十六)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会的工作部署,拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施,承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。

(十七)负责组织实施重大主题宣讲,对全县党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

(十八)按干部管理权限,协同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部,对全县宣传干部的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十九)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设;组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、规划和计划;组织开展网上宣传、舆论引导、网络评论工作;协调处理网上涉及黑山热点、敏感事件;负责互联网新闻从业人员资格审批、日常管理和业务培训;负责网络执法等工作。

(二十)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十一)完成县委交办的其他任务。

(二十二)有关职责分工。

1、与全县市场监督管理局(县知识产权局)的有关职责分工。有关著作权管理工作,按照党中央、国务院和省、市关于版权管理职能的规定分工执行。

2、与县公安局的有关职责分工。县委网信办牵头拟定全县网络安全规划,统筹推进网络舆情引导管理工作,协调网络安全有关工程规划建设,指导党政部门、重点行业网络安全保障工作,协调处理网络安全重大突发事件。县公安局负责防范和惩治网络违法犯罪活动,监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息,负责网络安全等级保护工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2020年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部

2、开云手机官网入口·(中国)官方网站文学艺术界联合会

三、内设机构

办公室、精神文明建设指导室、新闻室、理论社宣室

第二部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、关于宣传部2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于宣传部2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计279.68万元,包括:

1.财政拨款收入279.68万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入279.68万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0% 。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少90.05万元,上升47.49%,主要原因是2022年比2021年项目支出增加90.05万元。

(二)关于宣传部2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计279.68万元,其中:

1.基本支出145.73万元,占支出总计的52.11%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出126.75万元,商品和服务支出18.98万元。

2.项目支出133.95万元,占支出总计的47.89%。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年支出增加90.05万元,下降3.0%,主要原因是2022年比2021年基本支出增加10.98万元、项目支出增加79.07万元。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余没有变化。

二、关于宣传部2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

宣传部2022年度财政拨款支出279.68万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出145.73万元,项目支出133.95万元。与2021年相比,财政拨款支出增加90.05万元,上升47.89%,主要原因:2022年比2021年基本支出增加10.98万元、项目支出增加79.07万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出279.68万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出261.68万元,占93.56%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出261.68万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为145.13万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出及资本性等支出。年初预算为132.89万元,完成年初预算的109.21%,决算数大于年初预算数的原因主要是各种保险支出增加了些。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为116.55万元,主要是宣传部组织各种宣传活动支出和县文联的《荷香文艺》等支出。年初预算为44.20万元,完成年初预算的263.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是2022年宣传活动开展的较多,预算外支出辽宁电视台辽宁日报社合作费用30万元、农家书屋27.9万元、新时代文明实践中心建设款10.6万元等费用。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元。年初预算为0元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出0万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是…。

3.卫生健康支出0万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是…。

4.住房保障支出0万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的100%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

宣传部2022年度财政拨款支出年初预算为180.90万元,支出决算为279.68万元,完成年初预算的154.60%,其中:基本支出完成年初预算的109.17%,项目支出完成年初预算的303.05%。决算数大于预算数的主要原因:2022年宣传活动开展的多,预算外支出辽宁电视台辽宁日报社合作费用30万元、农家书屋27.9万元、新时代文明实践中心建设款10.6万元等费用。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出279.68万元,其中:基本支出145.73万元,项目支出133.95万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.05万元,增加47.49%,主要原因:2022年比2021年宣传事务项目支出增加85.67万元。

四、关于宣传部2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宣传部2022年度财政拨款基本支出145.73万元,其中:人员经费126.15万元,主要包括:基本工资72.33万元、津贴补贴21.28万元、奖金8.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费12.66万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.68万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金4.05万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费21.32万元,主要包括:办公费5.58万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.82万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用12.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出…万元、房屋建筑物构建…万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为20.99万元,达到预算的699.67%,2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务车购置费用增加17.99万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为20.99万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算20.99万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%。2022年因公出国(境)费比上年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行费支出20.99万元,完成年初预算的699.67%,决算数大于于年初预算数的主要原因是购置公务车费用17.99万元。与上年相比增加16.95万元,增长419.55%。其中:

公务用车购置支出为17.99万元,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费3.00万元。主要用于燃油、维修和保险。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。2022年公务接待费比上年没有变化。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年宣传部机关运行经费支出18.98万元,比2021年减少2.34万元,降低10.97%。主要原因是办公费比2021年减少了。

(二)政府采购支出情况。

2022年宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,宣传部共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,宣传部对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金180.9万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)91.65分。

(2)部门评价情况。我部门项目属于其他运转类项目,没有进行部门评价。

2.项目绩效自评结果综述。

我部门项目属于其他运转类项目,没有绩效自评综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

17.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级的其他项目支出。

19.其它文化旅游体育与传媒支出:反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的汇出。

20.一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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