开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室概况

一、主要职责

(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责或协调配合各级领导、上级机关各部门以及重要来宾来我县政务活动的组织安排。

(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。

(四)审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理上级政府和各部委及各方面的来文来电。

(五)根据县政府领导同志的指示,对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。负责县政府的有关文字综合工作。

(六)负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

(七)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实党中央、国务院和各级党委、政府领导同志的指示。

(八)负责全县政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

(九)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

(十)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作,组织协调县政府系统政务與情应对工作。

(十一)负责协调组织县政府重点工作的宣传报道,对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

(十二)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责

(十三)完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室

三、内设机构

行政室、秘书室、综合室、政务公开室、调研室、信息室、机关党务室。

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计2929.36万元,包括:

1.财政拨款收入2929.36万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入2929.36万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加1921.65万元,增长190.69%,主要原因是增加新冠病毒核酸检测费。

(二)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合2929.36万元,其中:

1.基本支出418.96万元,占支出总计的14.3%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出274.13万元,对个人和家庭的补助支出84.23万元,商品和服务支出59.10万元,资本性支出1.49万元。

2.项目支出2510.4万元,占支出总计的85.7%,包括办公设备购置支出37.10万元,机关运行经费489.85万元,新冠病毒核酸检测费1983.45万元。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加1921.65万元,增长190.69%,主要原因是增加新冠病毒核酸检测费。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余0万元,增长(降低)0%。

二、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度财政拨款支出2929.36万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出418.96万元,项目支出2510.4万元。与2021年相比,财政拨款支出增加1921.65万元,增长190.69%,主要原因是新冠病毒核酸检测费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2929.36万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出863.03万元,占29.46%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出82.88万元,占2.83%;卫生健康出去1983.45万元,占67.71%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出 0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出863.03万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为336.08万元,主要是工资、社保缴费等支出。年初预算为305.10万元,完成年初预算的110.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转等。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为526.95万元,主要是机关运行保障经费和安可替代工程款等支出。年初预算为478.76万元,完成年初预算的110.06%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加安可替代工程款。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元。

2.社会保障和就业支出82.88万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为25.47万元,主要是离退休工资及取暖费等支出。年初预算为35万元,完成年初预算的72.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡停发离退休工资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为57.41万元,主要是病故离退休人员丧抚金等支出,此项支出年初未做预算。

3.卫生健康支出1983.45万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出为1983.45万元,主要是新冠病毒核酸检测费等支出。年初未做预算。

4.住房保障支出8.66万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为8.66万元,主要是机关工作人员住房公积金等支出。年初预算为8.76万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调转。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度财政拨款支出年初预算为818.86万元,支出决算为2929.36万元,完成年初预算的357.74%,其中:基本支出完成年初预算的123.19%,项目支出完成年初预算的524.35%。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠病毒核酸检测费。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2929.36万元,其中:基本支出418.96万元,项目支出2510.4万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1921.65万元,增长190.69%,主要原因是增加新冠病毒核酸检测费。

四、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度财政拨款基本支出418.96万元,其中:人员经费358.36万元,主要包括:基本工资149.23元、津贴补贴53.24万元、奖金14.39万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费29.17万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费12.83万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金8.66万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费21.84万元、退休费3.63万元、退职(役)费0万元、抚恤金52.98万元、生活补助5.78万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费60.59万元,主要包括:办公费3.03万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.13万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.96万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.61万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费21.18万元、其他交通费用27.15万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置1.49万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.78万元,支出决算为27.90万元,达到预算的46.67%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行公务用车管理制度,尽量乘坐公共交通工具出行,减少公车运行费用。二是严格规范公务接待审批程序,控制接待规模和接待人数,本年未发生公务接待费用。三是本年度未采购公务用车。

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为27.9万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算27.9万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出27.9万元,完成年初预算的46.67%,决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行公务用车管理制度,尽量乘坐公共交通工具出行,减少公车运行费用。二是严格规范公务接待审批程序,控制接待规模和接待人数,本年未发生公务接待费用。三是本年度未采购公务用车。

公务用车购置支出为0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费27.9万元。主要用于公务用车运行及维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待审批程序,控制接待规模和接待人数,本年未发生公务接待费用。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室机关运行经费支出60.59万元,比2021年减少11.17万元,降低15.56%。主要原因是减少办公费及公车运行维护费。

(二)政府采购支出情况。

2022年人民政府办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,人民政府办公室共有车辆9辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·(中国)官方网站办公室对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金818.86万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.46分。

(2)部门评价情况。我部门项目属于“其他运转类项目,没有进行部门评价。

2.项目绩效自评结果综述。

我部门项目属于“其他运转类项目,没有进行项目绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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