开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局概况

一、主要职责

(一)负责对县公共行政服务中心各类审批事项的确定和调整。

(二)负责审批事项办理工作的协调和监督检查。

(三)负责审批工作的咨询和投诉。

(四)负责对行政服务中心人员进行管理和考核。

(五)负责对全县行政审批制度改革的综合、协调、指导。

(六)负责指导协调县政府相关部门集中审批(办证)工作。

(七)贯彻执行国家、省、市关于政府行政审批管理工作的针、政策和法律法规。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局

三、内设机构

开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局无内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度部门决算公开报表(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计127.13万元,包括:

1.财政拨款收入127.13万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入127.13万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少71.06万元,下降36%,主要原因是根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

(二)关于行政审批局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计127.13万元,其中:

1.基本支出113.72万元,占支出总计的90%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出92.58万元,对个人和家庭的补助支出0.1万元,商品和服务支出34.45万元,资本性支出0万元。

2.项目支出13.41万元,占支出总计的10%,包括办公设备购置支出0万元,政务公开审批项目13.41万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年收入减少71.06万元,下降36%,主要原因是根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

(三)年末结转和结余0万元。

行政审批局2022年无结转和结余。主要原因:开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

二、关于行政审批局2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

行政审批局2022年度财政拨款支出127.13万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出92.58万元,项目支出13.41万元。与2021年相比,财政拨款支出减少71.06万元。主要原因:根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支出127.13万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出127.13万元,占100%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出127.13万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出为92.58万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出等支出。年初预算为121.43万元,完成年初预算的77%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构重组,原审批局人员划入开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出为13.41万元,年初预算为75.5万元,完成年初预算的18%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构重组,原审批局人员划入开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局,原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

2.社会保障和就业支出0万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

4.住房保障支出0万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为0万元。年初预算为0万元,完成年初预算的0%。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

行政审批局2022年度财政拨款支出年初预算为127.13万元,支出决算为127.13万元,完成年初预算的100%,项目支出完成年初预算的100%。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

1.无。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

1.无。

三、关于行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款支出127.13万元,其中:基本支出92.58万元,项目支出13.41万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少71.06万元,降低36%,主要原因:根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。

四、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

行政审批局2022年度财政拨款基本支出127.13万元,其中:人员经费92.58万元,主要包括:基本工资50.56万元、津贴补贴14.76万元、奖金6.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费12.37万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金3.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费24.45万元,主要包括:办公费10.36万元、印刷费8.1万元、咨询费1.28万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.40万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.32万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.62万元、会议费0万元、培训费0.12万元、公务接待费0万元、专用材料费1.67万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费用9.67万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于行政审批局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

行政审批局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.9万元,达到预算的15%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算0.9万元,占“三公”经费支出15%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%。2021年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务用车购置及运行费支出0.9万元,完成年初预算的15%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《关于调整开云手机官网入口·(中国)官方网站部分党政机构设置的批复》锦编办发〔2021〕56号精神,开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局和开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局职责整合,重新组建开云手机官网入口·(中国)官方网站营商环境建设局。原开云手机官网入口·(中国)官方网站行政审批局审批事项退回原主管部门审批。其中:

公务用车购置支出为0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.9万元。主要用于公车加油,车辆保险,维修保养等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数,无变化。2021年公务接待累计0批次,0人,0万元。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,无变化。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年行政审批局机关运行经费支出34.45万元,比2021年增加0.59万元,增长0.02%。增长主要原因是:专用材料费支出增长0.59万元。

(二)政府采购支出情况。

2022年行政审批局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2022年12月31日,行政审批局共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车…辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是日常公务用车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,行政审批局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金55.7万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)82.46分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额196.93万元,自评平均分82.46分。

(2)部门评价情况。我部门组织对“行政审批业务专项”等1个项目开展了部门评价,涉及资金55.7万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是设立综合窗口,对审批工作人员业务水平要求更高,审批岗工作人员业务水平需要提高,与“一人多岗、一窗综合”的要求还有差距,服务水平有待提升。二是受疫情影响,政务公开宣传力度不够,群众网上办理不习惯,不熟练,辅导帮办服务仍需加强。下一步将采取以下措施加以改进:一是加大“一网通办”改革推进力度,加强工作人员审批业务、服务能力的提升,不断提高审批队伍的整体素质,积极打造“宽进、快办、公开、便捷”的营商环境;二是加大对我局审批事项的宣传力度,让群众明白办什么,怎么办,进一步增强企业和群众的获得感,进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,根据审批工作实际,科学、合理的调整分配项目资金,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.项目绩效自评结果综述。

(1)“行政审批业务专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分82.46分。项目全年预算数为55.7万元,执行数为12.41万元,完成预算的22%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标分析。该指标分值50分,评估得分50分。对于数量指标内的全年办件量、现场勘验次数、质量指标内的网上可办率都已完成。二是效益指标分析。该指标分值30分,评估得分28.5分。社会效益指标内通过制定完善各项规章制度,实施多项便民服务举措,开展审批业务专题研讨、岗位大练兵、政策法规考试等活动,进一步提高了审批服务质量。三是满意度指标。该指标分值10分,评估得分9.5分。群众对审批事项的公开程度、办结时限、服务水平等比较满意。发现的主要问题及原因:审批服务中存在的主要问题:一是设立综合窗口,对审批工作人员业务水平要求更高,审批岗工作人员业务水平需要提高,与“一人多岗、一窗综合”的要求还有差距,服务水平有待提升。二是受疫情影响,政务公开宣传力度不够,群众网上办理不习惯,不熟练,辅导帮办服务仍需加强。下一步改进措施:一是我局将加大“一网通办”改革推进力度,加强工作人员审批业务、服务能力的提升,不断提高审批队伍的整体素质,积极打造“宽进、快办、公开、便捷”的营商环境;二是加大对我局审批事项的宣传力度,让群众明白办什么,怎么办,进一步增强企业和群众的获得感;三是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,根据审批工作实际,科学、合理的调整分配项目资金,尽可能将有限的经费平衡到每年工作任务,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):201一般公共服务支出20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):201一般公共服务支出20103政府办公厅(室)及相关机构事务2010306政务公开审批:反映行各级政府政务公开审批方面的支出。

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