开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年部门决算

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府概况

一、主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府

三、内设机构

产业发展办公室、财政经济办公室、生态环保办公室、党政综合办公室、公共服务与社会治理办公室。

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站姜屯镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、关于姜屯镇人民政府2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于姜屯镇人民政府2022年度收入决算情况说明。

姜屯镇人民政府2022年度收入总计1367.00万元,包括:

1.财政拨款收入1367.00万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入1367.00万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加440.56万元,增加47.55%,主要原因是项目收入增多。

(二)关于姜屯镇人民政府2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1367.00万元,其中:

1.基本支出317.47万元,占支出总计的23.22%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出278.5万元,对个人和家庭的补助支出15.35万元,商品和服务支出23.62万元。主要包括遗属补助、丧葬费、其他交通补助等项目支出。

2.项目支出1049.53万元,占支出总计的76.78%,包括一般行政事务支出7.48万元、其他组织事务支出18万元、其他计划生育支出2.16万元、城乡社区环境卫生支出726.46万元、一事一议99.66万元、对村民委员会和党支部的补助192.52万元、危房支出3.25万元等。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加440.56万元,增加47.55%,主要原因是:一事一议项目、对村集体经济组织的补助支出增加等。

(三)年末结转和结余0万元。

年末结转和结余0万元,与上年相比,无变化。

二、关于姜屯镇人民政府2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

姜屯镇人民政府2022年度财政拨款支出1367.00万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1367.00万元,政府性基金支出0万元。与2021年相比,财政拨款支出增加440.56万元,增加47.55%,主要原因:一事一议项目、对村集体经济组织的补助支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

姜屯镇人民政府2022年度财政拨款支出1367.00万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出262.57万元,占19.21%;文化体育与传媒支出9.49万元,占0.69%;社会保障和就业支出3.87元,占0.28%;医疗卫生与计划生育支出38.55万元,占2.82%;城乡社区支出726.46万元,占53.14%;农林水事务支出322.81万元,占23.61%;住房保障支出3.25万元,占0.24%。

1.2022年度一般公共服务支出262.57万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为237.09万元,主要是主要是基本工资、津贴补助、奖金、保险等支出。年初预算为239.25万元,完成年初预算的99.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是采暖补贴的减少。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出7.48万元,主要是市级选派干部补助支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加该项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出18万元,主要是村级党建工作经费,年初预算数为14.4万元,决算数大于年初预算数原因主要是追加项目支出。

2.社会保障和就业支出3.87万元,具体包括:

(1)会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出1.94万元,主要是基本工资津贴补助、奖金、保险等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是人员退休补助额增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出1.93万元,主要是退休补助金增加。

3.卫生健康支出38.55万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出22.37万元,主要是基本工资津贴补助、奖金、保险等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长和保险增加。

(2)卫生健康支出(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)支出16.18万元,主要是新型农村合作医疗人员工资福利支出,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长和保险增加。

4.文化体育与传媒支出9.49万元,具体包括:

(文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)支出9.49万元,主要是基本工资津贴补助、奖金、保险等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长和保险增加。

5.城乡社区支出726.46万元,具体包括:

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出726.46万元,主要是姜屯镇九个村环境整治等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目支出。

6.农林水支出年初预算数170.32万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出30.63万元,主要是基本工资津贴补助、奖金、保险等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是基本工资津贴补助、奖金、保险等支出增加。

(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出99.66万元,主要是一事一议道路建设及美丽乡村建设等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目支出。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出192.52万元,主要是村办公经费及离任妇代会主任待遇补助等项目支出,决算数大于年初预算数的原因主要是追加项目支出。

7.住房保障支出3.25万元,包括:

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出3.25万元,决算数大于年初预算数的原因主要是危房项目增加。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

姜屯镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算为799万元,支出决算为1367.00万元,完成年初预算的171.09%,其中:基本支出完成年初预算的91.24%,项目支出完成年初预算的232.69%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加如一事一议项目、对村民委员会和村党支部的补助等。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

姜屯镇人民政府2022年度政府性基金财政拨款收入合计0万元,支出合计0万元,与2021年度相比,无变化。(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于姜屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

姜屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1367.00万元,其中:基本支出317.47万元,项目支出1049.53万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加440.56,增加47.55%,主要原因:项目支出增加如一事一议项目、对村民委员会和村党支部的补助等。

四、关于姜屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

姜屯镇人民政府2022年度财政拨款基本支出317.47万元,其中:人员经费278.5万元,主要包括:基本工资173.58万元、津贴补贴40.91万元、奖金12.37万元、绩效2.48万元、机关事业单位基本养老保险费35.16万元、职工基本医疗保险缴费9.13万元、住房公积金4.88万元、对个人和家庭的补助15.35万元;公用经23.62万元,主要包括:其他交通费用23.62万元。

五、关于姜屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

姜屯镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元,2022年公务接待累计0批次,0人。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年姜屯镇人民政府机关运行经费支出23.62万元,比2021年减少50.52万元,减少68.14%。主要原因是缩减了办公费支出等。

(二)政府采购支出情况。

2022年姜屯镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,姜屯镇人民政府共有车辆18辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车18辆,其他用车主要是垃圾车和翻斗车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我县已组织对县直部门2022年度预算项目支出全面开展绩效自评、乡镇暂未开展绩效评价工作。开展整体绩效自评,涉及金额799万元,自评平均分71.93分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18..一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

23.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

29.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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