​开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年部门决算

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处概况

一、主要职责

(一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理。

(七)、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处

三、内设机构

1、党政综合办公室(党建工作办公室)

2、社会治理办公室

3、公共服务办公室

4、城市管理办公室

5、经济发展办公室

6、生态环境办公室

7、农业农村服务办公室

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站黑山街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、关于黑山街道办事处2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于黑山街道办事处2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计9034.81万元,包括:

1.财政拨款收入9034.81万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入9034.81万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%,。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

(二)关于黑山街道办事处2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计9034.81万元,其中:

1.基本支出1040.26万元,占支出总计的11.51%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出875.21万元,对个人和家庭的补助支出29.34万元,商品和服务支出135.72万元。

2.项目支出7994.54万元,占支出总计的88.49%,包括

(1)一般行政管理事务70万元;

(2)信访事务支出46.13万元;

(3)招商引资支出5925.13万元;

(4)组织事务32.88万元;

(5)教育支出59.26万元;

(6)基层政权建设和社区治理支出158.88万元;

(7)卫生健康支出20.94

(8)城乡社区支出894.56万元;

(9)综合改革等支出296.77万元;

(10)公路改建支出490万元。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。

与上年相比,今年财政拨款支出增加27.34万元,增加0.3%,主要原因是:招商引资支出增加847.79万元、农林水支出增加99.11万元、城乡社区支出减少478.76万元、农村道路建设支出减少477.85万元。

(三)年末结转和结余0万元。

二、关于黑山街道办事处2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

黑山街道办事处2022年度财政拨款支出9034.81万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出1040.26万元,项目支出7994.54万元。与2021年相比,财政拨款支出增加27.34万元,增长0.3%,招商引资支出增加847.79万元、农林水支出增加99.11万元、城乡社区支出减少478.76万元、农村道路建设支出减少477.85万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黑山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出9034.81万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出6846.21万元,占75.78%;教育支出59.26万元,占0.66%;文化旅游体育与传媒支出19.3万元,占0.2 1%;社会保障和就业支出184.38万元,占2.04%;卫生健康支出95.36万元,占1.05%;城乡社区支出894.56万元,占9.9%;农林水事务支出445.74万元,占4.93%;交通运输支出490万元,占5.42%。

1.2022年度一般公共服务支出6846.21万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为672.36万元,主要是行政人员遗属补助。年初预算为597.24万元,完成年初预算的112.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是增资。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为70万元,主要是购社区办公用房等支出。年初预算为0万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是购社区办公用房。

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信访事务(项)支出为46.13万元,主要是两会安保等支出。年初预算为300万元,完成年初预算的15.38%,决算数小于年初预算数的原因主要是信访数量减少。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)决算支出5925.13万元,主要是扶持企业发展等支出.年初预算为6490.54万元,完成年初预算的91.29%,决算数小于年初预算数的原因主要是对企业扶持减少。

(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)决算支出99.71万元,主要是农村经济与社会事务服务中心人员工资等支出,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资上调。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)决算支出4.08万元,年初未做预算,为2022年追加支出。

(7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)决算支出28.8万元,完成年初预算的15.79%,决算数小于年初预算数的原因主要是2022年减少社区党组织服务群众专项支出。

2.教育支出59.26万元,包括:

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)决算支出59.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是未纳入年初预算,为2022年追加支出。

3.文化旅游体育与传媒支出19.3万元,主要包括:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)决算支出19.3万元,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增多。

4.社会保障和就业支出184.38万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)决算支出158.88万元,为2022年追加支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为17.35万元,主要是行政单位离退休工资支出。年初预算为16.91万元,完成年初预算的102.6%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是退休费增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)决算支出8.15万元。主要是事业单位离退休人员工资等支出。

5.卫生健康支出95.36万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)重大公共卫生服务(项)支出为19.5万元,主要是新冠疫情防控等支出。2022年追加。

(2)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)决算支出55.26万元,主要是人员工资和中心户长补助。完成年初预算的115.9%。决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资上调;

(3.)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他卫生健康支出(项)决算支出20.6万元。主要是人员工资。完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数的原因主要是中途有1人退休。

6、城乡社区支出894.56万元,包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)决算支出200万元,主要是巷道维修项目,完成年初预算的18.18%。决算数小于年初预算数的原因主要是维修量减少;

(2)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)决算支出694.56万元。主要是用于清淤及道路绿化项目,完成年初预算的77.17%。决算数小于年初预算数的原因主要是清淤工程量减少。

7、农林水支出314.74万元,包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)决算支出148.97万元,主要用于农业技术综合服务中心人员工资,完成年初预算的120.3%,决算数大于年初预算数的原因主要人员工资上调。

(2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)决算支出124.75万元,主要是村级公路维修专项,未纳入年初预算,为追加支出。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)决算支出122.02万元,主要是村干部报酬和办公经费,完成年初预算的163.83%,决算数大于年初预算数的原因主要含上年专项经费。

(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)决算支出50万元,未纳入年初预算, 为追加支出。

8、交通运输支出490万元,包括:

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)决算支出470万元,主要用于街路改扩建等。完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的原因主要是改扩建工程量减少。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)决算支出20万元,主要用于街路改扩建等。决算数大于年初预算数的原因主要是未纳入年初预算, 为追加支出。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

黑山街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算为10443万元,支出决算为9034.81万元,完成年初预算的86.52%,其中:基本支出完成年初预算的116.34%,项目支出完成年初预算的83.72%。决算数小于预算数的主要原因:招商引资支出增加847.79万元、农林水支出增加99.11万元、城乡社区支出减少478.76万元、农村道路建设支出减少477.85万元。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于黑山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

黑山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出9034.81万元,其中:基本支出1040.26万元,项目支出7994.54万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.34万元,增长0.3%,主要原因是:招商引资支出增加847.79万元、农林水支出增加99.11万元、城乡社区支出减少478.76万元、农村道路建设支出减少477.85万元。

四、关于黑山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黑山街道办事处2022年度财政拨款基本支出1040.26万元,其中:人员经费904.54万元,主要包括:基本工资673.6万元、津贴补贴59.16万元、奖金26.43万元、机关事业单位基本养老保险费62.55万元、职业年金缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费25.08万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金16.7万元、退休费18.94万元、生活补助10.39万元;公用经费135.72万元,主要包括:办公费81.45万元、水费1.21万元、电费8.67万元、邮电费1.21万元、取暖费17万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用22.71万元。

五、关于黑山街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

黑山街道办事处2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3.47万元,达到预算的115.67%,2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2022年5月因疫情防控购置一台新车,保险等费用增加。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为3.47万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算3.47万元,占“三公”经费支出115.67%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,与上年无变化。

2.公务用车购置及运行费支出3.47万元,完成年初预算的115.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年5月因疫情防控购置一台新车。比上年增加0.47万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护费3.47万元。主要用于公务和疫情防控。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,与上年无变化。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年黑山街道办事处机关运行经费支出135.72万元,比2021年增加1.33万元,增长0.99%。主要原因是办公费增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年黑山街道办事处政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,黑山街道办事处共有车辆13辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车11辆,其他用车主要是垃圾清运;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我县县直各部门已对2022年度预算项目支出 开展绩效自评,但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评,涉及金额10443万元,自评平均分91.24分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各地政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):主要是扶持企业发展等支出。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):主要是农村经济与社会事务服务中心人员工资等支出。

20、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):用于农村中小学校舍建设。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他卫生健康支出(项):反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施的支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。

32、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

36、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货站(场)建设支出。

37、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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