黑山工业和信息化局2024年部门预算

开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局部门预算

(2024年)

目 录

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局概况

一、主要职责

(一)组织贯彻国家和省、市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施相关地方性法规和省、市政府规章,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

(三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

(五)组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

(六)统筹推进全县工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

(七)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(八)负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

(九)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大

招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

(十)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全县军工

企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

(十一)贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规,负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(十二)拟订县内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导资金投向市场体系建设的政策,指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,拟订全县电子商务发展规划和政策措施并组织实施,完善电子商务服务体系建设,推动电子商务的应用和发展。

(十四)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(十五)拟订全县对外贸易发展规划,推进全县对外贸易发展体系和新业态建设,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,拟订全县进出口年度计划并组织实施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,组织指导全县开拓国际市场贸易促进活动,拟订全县外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施,会同有关部门协调大宗商品进出口。

(十六)执行国家和省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

(十七)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作, 拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(十八)贯彻执行国家和省、市有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟定区域经济合作的政策措施,推进区域经济合作和经济技术交流工作。

(十九)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易和产业损害预警机制,配合实施贸易救济调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

(二十)宏观指导全县外商投资工作,按规定审核外商投资企业的设立及变更事项,依法审核权限范围内的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导外商投资企业审批工作。

(二十一)负责全县对外经济合作工作,拟订和执行促进对外经济合作的政策措施,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

(二十二)拟订全县招商引资工作规划和计划,配合有关

门做好招商引资工作,负责全县重大招商引资项目的跟踪服务、组织协调、监督落实工作。负责全县招商引资工作的统计和分析,及时发布招商引资动态。协调组织我县参加外省市的区域合作和经贸合作活动。负责与我县建立友好城市的联系与合作工作。受县政府的委托,代管县政府驻外省联络及办事机构,负责外省市驻黑办事机构的联系、服务和协调工作。

(二十三)贯彻执行国家对外及对香港、澳门工作的方针政策、涉外法规以及上级党委和政府关于外事、港澳工作的决定。

(二十四)会同有关部门保护境外我县公民的合法权益,参

与处置县内涉外突发事件。

(二十五)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局

三、内设机构

行政办公室、党务办公室、工业运行股、外事办、商务股

第二部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局部门预算和“三公”经费预算公开表

(略,格式见附件1)

第三部分 开云手机官网入口·(中国)官方网站工业和信息化局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于工业和信息化局2024年度收入支出预算总体情况说明

工业和信息化局2024年度收入总计297.21万元,支出总计297.21万元。与2023年预算相比,收入、支出总计各增加65.56万元,增长28.3%。主要原因:1、单位实有资金纳入预算收。

二、关于工业和信息化局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计297.21万元,其中:财政拨款收入212.21万元,占71.4%,其中:一般公共预算财政拨款收入212.21万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金收入85万元,占28.6%,其中:事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入85万元,占100%,主要是单位实有资金收入;上年结转和结余0万元,占0%。

三、关于工业和信息化局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计297.21万元,其中:基本支出197.30万元,占66.38%;项目支99.91万元,占33.62%。

四、关于工业和信息化局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

工业和信息化局2024年度财政拨款收支总预算212.21万元。与2023年预算相比,财政拨款收入、支出总计各减少19.44万元,减少8.39%。主要原因:退休3人。

五、关于工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出212.21万元,占本年支出合计的100%。与2023年预算相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.44万元,减少8.39%。主要原因:退休3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出212.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出197.30万元,占92.97;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;项目支出14.91万元,占7.03%。

六、关于工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

工业和信息化局2024年度财政拨款基本支出197.3万元,其中:人员经费181.65万元,主要包括:基本工资81.47万元、津贴补贴27.17万元、奖金8.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.15万元、职工基本医疗保险缴费7.93万元、住房公积5.68万元、其他交通费14.58万元。退休费15.14万元、生活补助2.82万元;公用经费15.65万元,主要包括:办公费2.6万元、手续费0.05万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费12万元。

七、关于工业和信息化局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中,因公出国(境)费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出预算12万元,占100%,同比增减3万元,增长33.33%;公务接待费支出预算0万元,占0%,同比增减0万元,增长0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,安排因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,其中:购置副部(省)级以上领导用车0辆,价值0万元;一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种专业技术用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

公务用车运行支出12万元。主要用于各地参加各种工业企业、商务等会议。

3. 公务接待费0万元,2024年公务接待预计0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

工信局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元,支出预算0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年工业和信息化局机关运行经费预算支出15.65万元,比2023年预算增加2.61万元,增长20%。主要原因是车辆增加一台。

(二)政府采购支出情况

2024年工业和信息化局政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

工业和信息化局2024年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占有情况:

1. 工业和信息化局办公用房0平方米,价值0万元。

2. 工业和信息化局共有车辆4辆,其中:1辆机要用车、3辆应急用车。

工业和信息化局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,工业和信息化局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效目标的项目共1个,实际编制绩效目标的项目共1个,涉及资14.51万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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下一条:开云手机官网入口·(中国)官方网站发展和改革局2024年部门预算