开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校概况

一、主要职责

(一)以党校为阵地,通过各种形式和渠道研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列讲话精神等重大战略思想,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对全县重大理论和现实问题开展研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府决策服务。

(二)按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》的要求以及县委、县政府中心工作需要,充分发挥对领导干部培训轮训主渠道作用,举办各类专题研讨班,研究解决工作中的热点、难点问题,培训乡镇副科级领导干部,培训青年后备干部,培训农村党支部书记及基层党员干部,并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记,作为干部使用提拔的重要依据之一。

(三)、做好党校教师聘任和队伍建设工作,逐步建立一支政治强、业务精、作风正、结构合理、素质优良、能够满足培训轮训干部需要,在思想理论战线上发挥更大影响的党校教师队伍。

(四)、负责组织定期召开党校校务委员会会议,研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法,提高教学质量。

(五)、组织做好后勤工作,坚持为教学科研服务,严格管理校产和财务,搞好校园建设,逐步改善办学条件。

(六)建立健全各项规章制度,组织做好教职员工的培养、考核、职称评定等工作。

(七)、办好网络学历教育大专、本科招生工作。

(八)、从事党校必须的经费、教学设备、办公设备、图书资料等办学设施的管理。

(九)、承担县委、县政府交办的其他任务,做好上级党校分配各项任务,做好兄弟党校来访参观接待任务。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校

三、内设机构

内设教研室、办公室、资料室、组教科、函授部

第二部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委党校2022年度部门决算情况说明

一、关于党校2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于党校2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计642.05万元,包括:

1.财政拨款收入586.3万元,占收入总计的91.32%,其中:一般公共预算财政拨款收入586.3万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入55.76万元,占收入总计的8.68%,主要是奥鹏联合办学非税收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加79.59万元,增长14.15%,主要原因是人员经费及拆除民兵训练基地工程款等增加。

(二)关于党校2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计642.05万元,其中:

1.基本支出398.6万元,占支出总计的62.08%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出343.31万元,对个人和家庭的补助支出28.57万元,商品和服务支出26.72万元,资本性支出0万元。

2.项目支出243.45万元,占支出总计的37.92%,包括21年主体班次培训专项1.8万元,《执政纪实》印刷费7万元,主体班次培训费59.65万元,拆除民兵训练基地工程款34.9万元,宿舍楼及停车场改造专项84.34万元,非税办公经费专项55.76万元业务支出。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加79.59万元,增长14.15%,主要原因是人员经费及拆除民兵训练基地工程款等增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、关于党校2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

党校2022年度财政拨款支出586.3万元,占本年支出合计的91.32%。其中:基本支出398.6万元,项目支出187.7万元。与2021年相比,财政拨款支出增加87.37万元,增长17.51%,主要原因:一是宿舍楼及停车场改造专项款增加;二是拆除民兵训练基地工程款增加:三是人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

党校2022年度一般公共预算财政拨款支出586.3万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面::教育支出557.73万元,占95.13%;社会保障和就业支出28.57万元,占4.87%;

1.2022年度教育支出557.73万元,具体包括:

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。支出为557.73万元,主要是人员经费、主体班次培训费、宿舍楼及停车场改造项目、拆除民兵训练基地工程款等支出。年初预算为481.19万元,完成年初预算的115.91%,决算数大于年初预算数的原因主要是宿舍楼及停车场改造项目、拆除民兵训练基地工程款未纳入预算。

2.社会保障和就业支出28.57万元,宿舍楼及停车场改造项目、拆除民兵训练基地工程款未纳入预算具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为28.57万元,主要是遗属补助及采暖费等支出。年初预算为8.18 万元,完成年初预算的349.27%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员采暖费及死亡人员丧抚金没做到部门预算。

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

党校2022年度财政拨款支出年初预算为489.37万元,支出决算为586.3万元,完成年初预算的119.81%,决算数大于预算数的主要原因:退休人员采暖费及死亡人员丧抚金、宿舍楼及停车场改造项目、拆除民兵训练基地工程款未纳入预算

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于党校2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

党校2022年度一般公共预算财政拨款支出586.3万元,其中:基本支出398.6万元,项目支出187.47万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.37万元,增长17.51%,主要原因:一是宿舍楼及停车场改造专项款增加;二是拆除民兵训练基地工程款增加:三是人员经费增加。

四、关于党校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党校2022年度财政拨款基本支出398.6万元,其中:人员经费371.88万元,主要包括:基本工资191.82万元、津贴补贴7.05万元、奖金1.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.3万元、机关事业单位基本养老保险费53.11万元、职业年金缴费7.18万元、职工基本医疗保险缴费20.42万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费3.16万元、住房公积金18.94万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.1万元、退职(役)费0万元、抚恤金20.8万元、生活补助4.67万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费26.72万元,主要包括:办公费3.94万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费0万元、水费0.68万元、电费1.06万元、邮电费0.57万元、取暖费12.98万元、物业管理费0万元、差旅费1.98万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.01万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.2万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

党校2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,达到预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

公务用车购置支出为0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。2022年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年党校机关运行经费支出0万元,比2021年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是党校属于事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2022年党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,党校共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,党校对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评,涉及金额489.37万元,自评平均分97.78分。

(2)部门评价情况。我部门项目属于其他运转类项目,未进行项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果综述。

由于本部门项目属于其他运转类项目,未进行项目绩效自评,所以无项目绩效自评结果综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

17、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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