中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委机构编制委员会办公室2022年部门决算公开

目录

第一部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

(一)在县委、县政府和县机构编制委员会领导下,负责全县党委、政府机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

(二)贯彻执行党中央、国务院及省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策法规并监督实施。

(三)拟订县、乡(镇)机关机构改革方案并组织实施。

(四)负责县、乡(镇)机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批,协调县直部门的职能配置及调整,协调县直部门与乡(镇)之间的职责分工,审核县级议事协调机构的设立。

(五)拟订县直、乡(镇)事业单位机构改革方案并组织实施,配合行业管理体制改革,做好事业单位机构改革工作。

(六)负责全县事业单位机构设置、职责配置、人员编制、人员编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批,严格按照国家、省、市规定的各类事业单位编制标准核定事业单位的人员编制。

(七)负责制订全县机关、事业单位机构编制管理办法和监督实施,负责机关、事业单位机构编制实名制管理,对全县机构编制具体事项实行专项办理和“一支笔”审核审批。

(八)负责全县机关、事业单位人员调动、人员录用的审核审批,负责实名制审核和审批全县机关、事业单位财政供养人员。

(九)监督检查全县机关及事业单位机构改革、机构设置、人员编制、领导职数配备、预算开支人数、行使职责等执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(十)按照国家、省、市关于事业单位法人登记管理的政策、法规和管理制度,依法对全县事业单位进行登记管理。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委机构编制委员会办公室2022年部门决算编制范围的决算单位包括:

1、中共开云手机官网入口·(中国)官方网站委机构编制委员会办公室

三、内设机构

无。

第二部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度部门决算公开报表

第三部分开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度收入支出决算总体情况说明

(一)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计60.72万元,包括:

1.财政拨款收入60.72万元,占收入总计的100%,其中:一般公共预算财政拨款收入60.72万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。我单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。我单位无事业收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。我单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。我单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。我单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少2.84万元,下降4.47%,主要原因是本年度调出2人。

(二)关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计60.72万元,其中:

1.基本支出60.72万元,占支出总计的100%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资福利支出50.59万元,对个人和家庭的补助支出0.1万元,商品和服务支出10.03万元,资本性支出0万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%,包括办公设备购置支出0万元。我单位无项目支出。

3.上缴上级支出 0万元,占支出总计的0%。我单位无上缴上级支出。

4.经营支出 0万元,占支出总计的0%。我单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的 0%。我单位无对附属单位补助支出。

与上年相比,今年支出减少2.84万元,下降4.47%,主要原因是本年度调出2人。

(三)年末结转和结余0万元。

本单位2022年末无结转和结余。与上年相比,今年结转结余无变化。

二、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度财政拨款支出60.72万元,占本年支出合计的100%。其中:基本支出60.72万元,项目支出0万元。与2021年相比,财政拨款支出减少2.84万元,降低4.47%,主要原因:本年度单位减少2人

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度一般公共预算财政拨款支出60.72万元,按支出功能分类科目分,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出60.72万元,占100%;医疗卫生支出0万元,占0%;农林水事务支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探电力信息等事务支出0万元,占0%;商业服务业等事务支出0万元,占0%;国土资源气象等事务支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

1.2022年度一般公共服务支出0万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出为0万元,本单位无一般公共服务支出。

(2)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出为0万元,本单位无一般公共服务支出,

(3)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出为0万元,本单位无一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出60.72万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出为0.1万元,主要是退休费的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出为5.65万元.

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出为0万元。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为0万元。

3.卫生健康支出0万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出为0万元。本单位无卫生健康支出。

4.住房保障支出0万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为0万元。本单位无住房保障支出

(三)财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度财政拨款支出年初预算为60.27万元,支出决算为60.72万元,完成年初预算的100.73%,其中:基本支出完成年初预算的100.73%,本单位无项目支出。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度有人员增资情况;二是我办继续做好“改革的后半篇文章”,统筹研究解决改革后运行中遇到的困难和问题,进一步进行平稳有序的调整和完善,为保证此项工作的顺利完成而追加的资金。

(四)政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度一般公共预算财政拨款支出60.72万元,其中:基本支出60.72万元,项目支出0万元。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.84万元,降低4.47%,主要原因:本年度单位减少2人,支出相对减少。

四、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度财政拨款基本支出60.72万元,其中:人员经费50.69万元,主要包括:基本工资27.5万元、津贴补贴8.86万元、奖金3.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.66万元、机关事业单位基本养老保险费5.65万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.59万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.1万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费10.03万元,主要包括:办公费2.68万元、印刷费0.33万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.17万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费用5.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.11万元,达到预算的37%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压减支出。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元,公务接待费支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置及运行费支出决算1.11万元,占“三公”经费支出100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费支出0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,本单位无因公出国(境)支出。2022年因公出国(境)考察团组0个,累计0人次,。2022年因公出国(境)费比上年持平

2.公务用车购置及运行费支出1.11万元,完成年初预算的37%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。比上年减少1.04万元,下降48%,主要原因是维护费减少。其中:公务用车购置支出为0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.11万元。主要用于日常公务用车保养维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元,完成年初预算的0%,本单位无公务接待费。2022年公务接待累计0批次,0人,0万元。与2022年公务接待费持平。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办机关运行经费支出10.03万元,比2021年减少0.57万元,降低5.4%。主要原因是压减部分开支。

(二)政府采购支出情况。

2022年开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套);单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·(中国)官方网站委编办对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.03分。同时组织对本部门开展整体绩效自评,涉及金额60.19万元,自评平均分98.03分。

(2)部门评价情况。我部门无预算支出项目。

2.项目绩效自评结果综述。

(1)本单位无预算支出项目

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

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